同學(xué)你好,我給你解答
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票,先拿來做成本(因?yàn)?022年進(jìn)項(xiàng)票夠抵扣剩余的進(jìn)票),但是稅款那科目是不是做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進(jìn)項(xiàng)憑證嗎
老師?人力資源公司勞務(wù)派遣服務(wù)采用系統(tǒng)差額按5%差額開具發(fā)票,假如應(yīng)收賬款1000,工資950。票面稅額2.38,不含稅收入997.62。這個(gè)怎么入帳?是不是:借:應(yīng)收帳款1000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入997.62應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅2.38同時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本950貸應(yīng)付職工薪酬950。是用銷項(xiàng)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅? 還有按5%差額計(jì)稅方法下,企業(yè)取得的如差旅住宿專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?我看到之前會(huì)計(jì)將稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額,也將取得的專票進(jìn)行了抵扣。所以特此求老師解答!謝謝
老師:我公司為一般納稅人1月有收到進(jìn)項(xiàng)稅票但公司屬于籌備期1月只收到了一筆總公司轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)包合同費(fèi)實(shí)際還未進(jìn)行原材料采購(gòu)(會(huì)計(jì)分錄做的其他應(yīng)付款)也未開出銷項(xiàng)發(fā)票,公司會(huì)計(jì)分錄無待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的二級(jí)科目選項(xiàng),是否可以不用勾選收到的進(jìn)項(xiàng)稅票等業(yè)務(wù)正常開展后再進(jìn)行勾選和抵扣呢,或者應(yīng)該怎么操作才是正確的謝謝
老師您好!我2023年有100萬元的項(xiàng)目施工成本,金額不確定,當(dāng)時(shí)做了暫估成本,會(huì)計(jì)分錄為:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本----暫估100,貸:應(yīng)付賬款----暫估100。在2024年匯算前發(fā)票一直沒有開回來,匯算時(shí)我做了調(diào)增。今年1月份這個(gè)人才把這部分成本票給我開過來,98萬元。那我現(xiàn)在這個(gè)分錄要怎么做,直接計(jì)入今年的項(xiàng)目成本,借:工程施工---**項(xiàng)目,然后把原來的貸方應(yīng)付賬款----暫估,做:借:應(yīng)付賬款----暫估,貸:應(yīng)付賬款----開發(fā)票的這一方,最后結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??梢詥幔?/p>
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng)請(qǐng)問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費(fèi)用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請(qǐng)高企今年2025年的研發(fā)費(fèi)用賬也要做,但是今年申報(bào)時(shí)還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時(shí)就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費(fèi)用了,而且他們說了,他們還要申請(qǐng)高新企業(yè)
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
請(qǐng)問動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
做如下兩個(gè)分錄: 發(fā)票收到時(shí) 借:庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
認(rèn)證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅