借:應收票據(jù)865.77 貸:應收賬款865.77
請教老師,我們是建筑行業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在我們這個月開了一個建筑服務9個點的含稅價共190萬元給發(fā)包方,對于這個190萬的發(fā)票,我公司需要承擔那些稅,分別是幾個點的稅,加一起是承擔幾個點
1、甲公司(一般納稅人)于2021年6月1日從乙公司(資金短缺)購買國庫券(此債券面值100萬元,發(fā)行初始日是2018年10月1日,期限為3年,利率為6%,本金到期償還,利息每季度終了后下月1日——10日發(fā)放),買入價91萬元,以轉(zhuǎn)賬支票支付。2021年10月1日,領取本金100萬元,利息15000元,存入銀行。要求:(1)作出購買時的會計分錄(2)作出每月末計提利息的會計分錄(3)作出7月2日領取利息的會計分錄(4)作出10月1日領取本息的會計分錄2、甲公司(一般納稅人)于2021年3月6日,向乙公司銷售A產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明:金額10萬元,稅額13000元,收到乙公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張(期限為4個月)。2021年7月6日,假如甲公司提示付款,(1)乙公司付款;(2)乙公司未付款要求作出甲公司收到商業(yè)匯票及商業(yè)匯票到期乙公司付款或未付款的會計分錄
1、甲公司(一般納稅人)于2021年6月1日從乙公司(資金短缺)購買國庫券(此債券面值100萬元,發(fā)行初始日是2018年10月1日,期限為3年,利率為6%,本金到期償還,利息每季度終了后下月1日——10日發(fā)放),買入價91萬元,以轉(zhuǎn)賬支票支付。2021年10月1日,領取本金100萬元,利息15000元,存入銀行。要求:(1)作出購買時的會計分錄(2)作出每月末計提利息的會計分錄(3)作出7月2日領取利息的會計分錄(4)作出10月1日領取本息的會計分錄2、甲公司(一般納稅人)于2021年3月6日,向乙公司銷售A產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明:金額10萬元,稅額13000元,收到乙公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張(期限為4個月)。2021年7月6日,假如甲公司提示付款,(1)乙公司付款;(2)乙公司未付款要求作出甲公司收到商業(yè)匯票及商業(yè)匯票到期乙公司付款或未付款的會計分錄
某企業(yè)為一般納稅人,適用稅率17%,發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務。(1)3月1日,從甲企業(yè)購入A材料10萬元,取得增值稅發(fā)票,簽發(fā)并承兌為期6個月的帶息商業(yè)承兌匯票一張,面額為11.7萬,利率6%,匯票已交付對方,材料驗收入庫。請問會計分錄怎么寫,增值稅額怎么算?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算。2020年6月1日購入原材料一批增值稅專用發(fā)票上注明的價款為六萬元,增值稅稅額為7800元,原材料驗收注明的價款為六萬元,增值稅稅額為7800元,原材料驗收入庫,該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為67800元,七三個月交納銀行承兌手續(xù)費33.9元,其中增值稅稅額1.92注明的價款為六萬元,增值稅稅額為7800元,原材料驗收入庫,該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為67800元,期限三個月交納銀行承兌手續(xù)費33.9元,其中增值稅稅額1.92元,2020年9月1日商業(yè)匯票到期,企業(yè)通知其開戶銀行以銀行存款支付票款,假企業(yè)編制如下會計分錄:6月1日開出并承兌商業(yè)匯票購入材料的分錄,6月1日,支付商業(yè)匯票承兌手續(xù)費的分錄,9月1日,支付商業(yè)匯票款的分錄
公司有出租門店,收租金是借應收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準則如何計提壞賬準備?選擇哪種方法?相應的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府??顚S醚a貼,科目單獨設立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務賬一致
平均凈資產(chǎn)和平均總資產(chǎn)的區(qū)別和計算公式?
@董孝彬老師,你好,請問在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項報告后,我們已經(jīng)開出來發(fā)票了。預繳稅費是要登錄湖北省電子稅務局辦理嗎?
收入部分呢
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 增值稅-銷項稅