自來水是:貨物及加工修理修配勞務(wù)
你好,我司開銷項票品名開的是加工費(fèi),我申報稅時增值稅納稅申報表附列資料(表一)(本期銷售情況明細(xì))我應(yīng)該填13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是在13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄填寫
老師好,一般納稅物流運(yùn)輸公司有銷售13%的貨物,申報表一是填到第一行13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是填到第二行13%稅率的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
請問單位是一般納稅人開出的是9%的建筑服務(wù)*工程服務(wù)*清洗費(fèi) 在納稅申報的時候填寫在9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是 9%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢?如果填寫在9%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)是不是免稅的?對經(jīng)營范圍有沒有要求呢
公司賣廢品取得的收入,在申報增值稅時的附表一應(yīng)該填在哪一行呢?是填在第一行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”?還是填在“13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”?
我公司是運(yùn)輸企業(yè),銷售使用過的車輛,填寫納稅申報表時,是填寫13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù),還是13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)合適?
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則如何計提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
平均凈資產(chǎn)和平均總資產(chǎn)的區(qū)別和計算公式?
@董孝彬老師,你好,請問在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項報告后,我們已經(jīng)開出來發(fā)票了。預(yù)繳稅費(fèi)是要登錄湖北省電子稅務(wù)局辦理嗎?
1.我開給租戶的水費(fèi)9%的發(fā)票與電費(fèi)13%的發(fā)票全是增值稅專票,那我應(yīng)該是填在增值稅專用發(fā)票的相應(yīng)13%的稅率里嗎?還是填在開具其他發(fā)票的13%和9%欄次? 因為我發(fā)現(xiàn)電子稅局自動岀現(xiàn)的數(shù)據(jù)與實(shí)際開具的銷售數(shù)據(jù)不一致?
在附表1對應(yīng)填稅率就行,都是銷售貨物
那我就是要手工改了?因為自動帶岀來的銷售額與稅率與實(shí)際不一致?
是的,需要手工修改的,填在開具其他發(fā)票的13%和9%欄次
但我開具的是專用發(fā)票?
專票就填專票對應(yīng)的列和行次
那我開的電費(fèi)13%的稅率就要與銷售鏡片的加在一起填在專用發(fā)票13%稅率欄次?是嗎?
是的,就是那樣子的