填寫(xiě)在免稅貨物銷(xiāo)售額
描述:一般納稅人開(kāi)出6%的專(zhuān)票,金額為10萬(wàn);收到小規(guī)模納稅人金額為10萬(wàn)的3%專(zhuān)票 提問(wèn):企業(yè)所得里這10萬(wàn)是直接收入和支出抵消了嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)我2月份開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬(wàn)多的負(fù)數(shù)發(fā)票 沒(méi)有重新開(kāi)具 但我報(bào)稅的時(shí)候 增值稅自動(dòng)對(duì)應(yīng)10萬(wàn)的增值稅 那個(gè)負(fù)數(shù)的增值稅填哪里
我們是小規(guī)模納稅人,10-12月專(zhuān)票開(kāi)了18萬(wàn)。未開(kāi)票收入5萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)5萬(wàn)能不能填到小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那行享受免稅。只交開(kāi)了專(zhuān)票的增值稅金額?
內(nèi)賬——一般納稅人銷(xiāo)售收入11萬(wàn)元(含稅),正常價(jià)格是10萬(wàn),開(kāi)票加10個(gè)點(diǎn),那么記賬的時(shí)候?qū)嶋H銷(xiāo)售產(chǎn)品收入是不是10萬(wàn),另外1萬(wàn)記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問(wèn)老師,在本年10月份增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中,未開(kāi)具發(fā)票列,銷(xiāo)售額填20萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額填2.6萬(wàn)。 11月份本表未開(kāi)具發(fā)票列銷(xiāo)售額填-20萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額填-2.6萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn): (1)若是我11月份開(kāi)發(fā)票10萬(wàn),稅1.3萬(wàn),那么,11月份未開(kāi)具發(fā)票列是否銷(xiāo)售額應(yīng)填-10萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)? (2)若是我11月份開(kāi)具發(fā)票收入10萬(wàn),另外10萬(wàn)元收入第二年1月開(kāi)具呢,第二年1月的未開(kāi)票收入列也是銷(xiāo)售額-10萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)嗎?謝謝
.2025年1-3月的經(jīng)營(yíng)情況請(qǐng)?bào)w現(xiàn)在當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表或利潤(rùn)表中,利潤(rùn)表應(yīng)該是可以修改的,開(kāi)票有29207.92,收票有27800,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況至少要體現(xiàn),兩張表的利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)相對(duì)應(yīng),如果說(shuō)系統(tǒng)中修改不了請(qǐng)先把利潤(rùn)表和財(cái)報(bào)的紙質(zhì)版?zhèn)鞯阶匀蝗硕酥校@邊先進(jìn)行審核。
你好,老師,我們是一般納稅人,客戶問(wèn)我們:不開(kāi)票的話可以在開(kāi)票的金額上讓利幾個(gè)點(diǎn)呢?請(qǐng)問(wèn)怎么算出來(lái)具體是幾個(gè)點(diǎn)呢?
老師,外匯管理局?jǐn)?shù)字平臺(tái)只收外匯,不報(bào)關(guān),貨發(fā)到國(guó)內(nèi),可以嗎
老師,處置固定資產(chǎn)如何做賬,謝謝
老師剛題目是不是太長(zhǎng)關(guān)閉了
無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)費(fèi)是計(jì)入。管理費(fèi)用的辦公費(fèi)嗎?我們做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候
八月做7月份賬,請(qǐng)問(wèn)帳套啟用時(shí)間應(yīng)該寫(xiě)幾月份
老師您好員工的服裝入到管理費(fèi)用里面的二級(jí)科目,謝謝
老啊,我們是一般納稅人企業(yè),公司準(zhǔn)備給員工交社保應(yīng)該怎么辦
認(rèn)股權(quán)證增加的普通股股數(shù)=行權(quán)認(rèn)購(gòu)的股數(shù)x(1-行權(quán)價(jià)格/普通股平均市場(chǎng)價(jià)格)=1 000x(1-15/20)=250(萬(wàn)股)因此稀釋每股收益=3 000/(4 000+250x6/12)=0.73(元/股),選項(xiàng)B符合題意。,老師,可以解釋下這道題嗎?
我是把無(wú)票收入填到第九行么?
是,把無(wú)票收入填到第九行
下來(lái)填增值稅減免表里面的免稅表對(duì)吧?無(wú)票收入和開(kāi)票收入加一起都填一塊?,對(duì)么
若開(kāi)票也是開(kāi)的免稅稅率,是填一塊
開(kāi)票無(wú)票都是免稅老師,你看我又填了個(gè)附表一,對(duì)么
附表1開(kāi)票部分填寫(xiě)在開(kāi)具其他發(fā)票,無(wú)票填寫(xiě)在未開(kāi)票列
老師幫我看看對(duì)嗎?全部是自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅收入,其中60萬(wàn)開(kāi)票,17萬(wàn)多無(wú)票收入
填寫(xiě)在主表的 免稅貨物銷(xiāo)售額是77.8萬(wàn)元。其他附表的填寫(xiě)沒(méi)問(wèn)題
意思是主表開(kāi)票和無(wú)票不用區(qū)分,合并一起填第九行?您一開(kāi)始不是說(shuō)無(wú)票收入填這里么?
開(kāi)票也是開(kāi)的免稅稅率,是填一塊