7月的poss機(jī)掛其他貨幣資金,8月提現(xiàn)計(jì)入銀行存款
老師,我們平時(shí)營(yíng)業(yè)收款是從POS收款進(jìn)公戶的,到賬時(shí)間一般是次日,這樣就存在月底31號(hào)的收入,次月1號(hào)才到賬。做賬的時(shí)候當(dāng)月確定收入要不要把31號(hào)的收入確定進(jìn)去,如果要確定進(jìn)去,該筆記賬憑證后面當(dāng)月收款的銀行電子回單金額對(duì)不上怎么辦。要把次月1號(hào)的回單放進(jìn)去做附件嗎。
老師好,我想問下,我做藥店的帳,以前都沒有做銀行帳,老板想從1月份開始做銀行帳,怎么做,老板打的銀行回單只有付出去的,沒有進(jìn)錢的單,那銀行存款這個(gè)科目下就沒有存款呀,怎么做分錄,而且?guī)齑娆F(xiàn)金負(fù)了10多萬(wàn),怎么才能把現(xiàn)金做平 1月10號(hào)左右清零過一次銀行帳戶,是從10號(hào)后開始做銀行帳嗎,那到月底銀行對(duì)賬單上會(huì)不會(huì)有10號(hào)以前的記錄,
老師,早上好。1月份我們的客戶給我們對(duì)私轉(zhuǎn)了7萬(wàn),我當(dāng)時(shí)做的借銀行存款7貸應(yīng)收賬款7,2月份我們對(duì)私給他們轉(zhuǎn)過去了,借應(yīng)收賬款7貸銀行存款7,她對(duì)公給我們轉(zhuǎn)了7萬(wàn),我給他們開了票,內(nèi)賬外賬都是我在做,我內(nèi)賬怎么做這筆分錄啊,
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟供應(yīng)商之間的,我們跟供應(yīng)商拿貨,通常都是月結(jié),比如現(xiàn)在7月份,7月份收的貨,供應(yīng)商在8月份初進(jìn)行對(duì)賬,然后然后8月份開票,到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟客戶之間的,客戶跟我們拿貨,通常都是月結(jié),比如現(xiàn)在7月份,7月份客戶收的貨,客戶在8月份初進(jìn)行對(duì)賬,然后8月份我們開票,到了9月份客戶才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用專款專用資金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
平均凈資產(chǎn)和平均總資產(chǎn)的區(qū)別和計(jì)算公式?
@董孝彬老師,你好,請(qǐng)問在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項(xiàng)目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告后,我們已經(jīng)開出來(lái)發(fā)票了。預(yù)繳稅費(fèi)是要登錄湖北省電子稅務(wù)局辦理嗎?
那老師分錄應(yīng)該是怎樣的,可以1號(hào)的賬做在31號(hào),借銀行存款? 貸應(yīng)付賬款,因?yàn)楸驹碌奈覀円呀?jīng)做到銀行存款上了
?借其他貨幣資金? 貸應(yīng)付賬款 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金
好。謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。