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工資正常計(jì)提發(fā)放,企業(yè)正常代扣,現(xiàn)甲員工離職了,由于24.7一12月25.1一6月企業(yè)年交尚未交給購(gòu)買企業(yè)年金的公司,退甲員工代扣的企業(yè)年金9200元,如何做賬?

2025-08-02 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-02 08:35

借其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的年金, 貸應(yīng)付職工薪酬工資9200 借應(yīng)付職工薪酬工資9200貸,銀行存款

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快賬用戶9567 追問(wèn) 2025-08-02 09:05

為什么不直接用借,其他應(yīng)付款\\企業(yè)年金(個(gè)人部分),貸:銀行存款?

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-02 09:07

你需要把多扣除的紅沖了,然后再支付給職工,不希望你多扣除的時(shí)候不是通過(guò)了應(yīng)負(fù)職工薪酬

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借其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的年金, 貸應(yīng)付職工薪酬工資9200 借應(yīng)付職工薪酬工資9200貸,銀行存款
2025-08-02
1. 沖銷原代扣的企業(yè)年金(還原員工工資負(fù)債) 原計(jì)提工資時(shí),已將代扣的企業(yè)年金計(jì)入 “其他應(yīng)付款 —— 企業(yè)年金(個(gè)人部分)”,退款時(shí)需先沖銷該負(fù)債: 借:其他應(yīng)付款 —— 企業(yè)年金(個(gè)人部分,甲員工) 9200 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 9200 2. 實(shí)際退還員工款項(xiàng) 通過(guò)銀行存款或現(xiàn)金退還時(shí),沖銷應(yīng)付職工薪酬: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 9200 貸:銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金 9200
2025-08-02
1借:生產(chǎn)成本30000 制造費(fèi)用? 10000 ? ?管理費(fèi)用? 30000 ? ?銷售費(fèi)用? 20000 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬? 90000 (2)(3) 借:應(yīng)付職工薪酬? 90000 ? ? ?貸:其他應(yīng)收款 5000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳個(gè)稅 3000 ? ? ? ?其他應(yīng)付款2000 ? ?銀行存款 80000 借:其他應(yīng)收款 5000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅? 3000 ? ? 其他應(yīng)付款 2000 貸:銀行存款10000 (4)借:生產(chǎn)成本3000 制造費(fèi)用? 1000 ? ?管理費(fèi)用? 3000 ? ?銷售費(fèi)用? 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 9000 借:應(yīng)付職工薪酬 9000 貸:銀行存款9000
2020-11-11
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-04-27
您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-10-09
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