直接做不抵扣勾選,勾選了的就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師好,發(fā)票認(rèn)證勾選,有的餐飲發(fā)票開的專票不能抵扣的,這個(gè)怎么處理呢?具體的賬怎么處理呢? 還有能抵扣4份發(fā)票,只想勾選3份發(fā)票,這個(gè)數(shù)怎么核對(duì)呢? 謝謝
老師,增值稅發(fā)票勾選系統(tǒng),還有通行費(fèi)發(fā)票沒有抵扣勾選,這都是去年和前年的,我今年才接手這邊,這些通行費(fèi)發(fā)票找不到了,怎么辦,能抵扣勾選嗎?長期不勾選好嗎/////////我看是電子普通發(fā)票,能打印出來直接勾選嗎
老師,我收到本地旅館開的專用發(fā)票一張5000元,在本地不能做為差旅費(fèi)吧?如果做為業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是不能抵扣,如果不能抵扣,我是不是在勾選認(rèn)證那直接勾選不抵扣直接做費(fèi)用就行了?
老師您好,23年9月開進(jìn)來的網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)用專票 我一直沒有業(yè)務(wù),也沒有抵扣,12月份申報(bào)的時(shí)候,我必須勾選嗎,勾選之后這樣就形成了留抵稅額了,有什么影響嗎
老師,我們是一般納稅人。這個(gè)月收到了三張發(fā)票,其中勾選認(rèn)證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時(shí)候是不是就應(yīng)該做成:已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣的做成應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),沒有勾選的做成:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證?
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?