去看下其他應(yīng)收款明細(xì)帳 當(dāng)時(shí)做的什么業(yè)務(wù)的 或者看記賬憑證業(yè)務(wù)是啥
你好老師,去年用錯(cuò)科目是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收賬款,這個(gè)其他應(yīng)收賬款我現(xiàn)在想修改為應(yīng)收賬款,現(xiàn)在是怎么調(diào)整的呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,如果給某個(gè)人付了款,這個(gè)人原來(lái)在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付里面都有掛賬,是不是應(yīng)該沖減其他應(yīng)付,借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款
收到客戶的款項(xiàng),記賬公司是借銀行存款,貸其他應(yīng)收款或者借銀行存款,貸應(yīng)收賬款 一年的賬分錄里面都沒有主營(yíng)業(yè)收入 請(qǐng)問(wèn)下老師,需不需要確認(rèn)收入的 借:其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是應(yīng)該放在應(yīng)收賬款里,不放在其他應(yīng)收款
老師你好,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)向有限公司借款,公司那邊的會(huì)計(jì)科目是借:其他應(yīng)收款,應(yīng)收利息,貸:銀行存款,而我方是直接計(jì)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,利息另外在做科目借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息,出現(xiàn)了兩邊的請(qǐng)他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款的余額不一致,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,我想問(wèn)問(wèn)我們公司給電力公司付的電費(fèi),之前借方是其他應(yīng)收款,貸方是銀行存款,借方的其他應(yīng)收款余額表示我們還剩下的錢,現(xiàn)在科目掛錯(cuò)了,要把這個(gè)科目從其他應(yīng)收款掛到其他應(yīng)付款,那要怎么處理呢?現(xiàn)在其他應(yīng)收款科目的借方余額是7000元。
企業(yè)有無(wú)票支出情況,但匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險(xiǎn)?
月末小規(guī)模的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報(bào)表未分配利潤(rùn)期末數(shù),有的資料沒有計(jì)算商譽(yù),有的資料說(shuō)要減商譽(yù),有的說(shuō)要加商譽(yù),這道題的答案是減商譽(yù),具體怎樣判斷商譽(yù)是該計(jì)算進(jìn)去還是不計(jì)算進(jìn)去,什么時(shí)候減,什么時(shí)候加,謝謝
答案的這個(gè)單位儲(chǔ)存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過(guò)大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個(gè)稅是以25年3月末的未的未分配利潤(rùn)為依據(jù),完稅憑證上的顯示個(gè)稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤(rùn)減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個(gè)月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
電腦上開增值發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責(zé)任公司注冊(cè)資本都是最低10萬(wàn)人民幣嗎?