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收到廠房房租發(fā)票共計140000金額12萬稅額1.6萬,這是半年的房租,之前一直沒有記提過,該怎么入賬怎么做抵扣合理

2025-07-31 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-31 09:10

預付房租 借:預付賬款-房租 ??應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租

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快賬用戶1183 追問 2025-07-31 09:15

前期先付的房租; 借;預付賬款~房租 貸:銀行存款 該怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-07-31 09:16

收到發(fā)票: 借:預付賬款-房租? ?負數(shù) ? 借:應交稅費-增值稅-進項

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快賬用戶1183 追問 2025-07-31 09:21

預付房租 借:預付賬款-房租 14 貸:銀行存款14 收到發(fā)票: 借:預付賬款-房租 -14 預付賬款-房租 13 應交稅費-增值稅-進項 1 按月攤銷 借:管理費用-房租 貸:預付賬款-房租

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齊紅老師 解答 2025-07-31 09:22

額嗯,可以那樣做,沒問題的

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快賬用戶1183 追問 2025-07-31 09:26

那這個進項我哪個月抵扣都可以吧,全部抵扣

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齊紅老師 解答 2025-07-31 09:26

是的,那個是可以抵扣的

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預付房租 借:預付賬款-房租 ??應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租
2025-07-31
你好,2017年房租發(fā)票入賬,借:長期待攤費用70 貸:銀行存款30 其他應付款40,后來支付的款項沒有入賬,現(xiàn)在補做,借:其他應付款40 貸:銀行存款40就可以了
2020-08-13
你好,同學。 你們自行約定,不是固定 標準。 一樣的處理,后面收票作附件處理。
2021-03-19
需要分別做2025年之前的 借利潤分配,未分配利潤 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費 貸其他應付款。 然后今年的借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費 貸其他應付款。 這個是今年1~5月份的。
2025-05-21
當時是借制造費用貸應付賬款暫估作的嗎?
2024-04-07
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