是,出售二手汽車產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)外支出可稅前扣除
老師,請(qǐng)問如果是商會(huì)會(huì)長(zhǎng),職權(quán)大不大的?
老師好,2024年1月的收入未開票,現(xiàn)在客戶要發(fā)票,今年還可以給他開發(fā)票嗎
老師,我們公司借調(diào)兩個(gè)員工給外包單位,每個(gè)月付了合同款后,外包單位把這兩個(gè)員工的工資返還給我們的公司,這兩個(gè)員工工資,五險(xiǎn)一金都是我們公司在支付。1.收到這兩個(gè)員工工資我們公司需要開勞務(wù)發(fā)票嗎?2、申報(bào)個(gè)稅是我們?cè)谏陥?bào)嗎?3.除了開票還有沒有其他方式入賬?4.我們公司經(jīng)營(yíng)范圍是生產(chǎn)制造,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入非常單一,收到這個(gè)款不屬于正常經(jīng)營(yíng)范圍,做營(yíng)業(yè)外收入的話會(huì)不會(huì)影響股份公司審查,應(yīng)該怎么處理?
你好 老師 解析答案里的280是甲方的280 還是乙方的280
老板用私戶信用卡買材料,然后用其他卡再還信用卡,怎么記賬
個(gè)體戶沒報(bào)工資薪金,需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們是商貿(mào)公司,現(xiàn)在開信息咨詢服務(wù)發(fā)票,可以按照噸數(shù)開嗎?
老師好,我單位是個(gè)體戶一般納稅人,定額稅3萬,現(xiàn)在開票16萬,個(gè)人所得稅稅率是多少?怎樣計(jì)算?
老師好,單位是生產(chǎn)木托木箱的,成本核算用哪種方法比較好,謝謝
老師,我告訴是商貿(mào)公司,給另外一家公司提供中介服務(wù),銷售了一批貨物,現(xiàn)在開咨詢服務(wù)發(fā)票,怎么開,可以開噸數(shù)嗎?
老師,我們出售的這量二手車,沒有給對(duì)方開票,但是有機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票。所以在電子稅務(wù)局全量發(fā)票查詢中的開具發(fā)票,會(huì)顯示機(jī)動(dòng)車的那張發(fā)票,但是在右上角的開票金額和銷項(xiàng)稅的合計(jì)中,不含稅合計(jì)中包含這8000,稅額中沒有這8000對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng),對(duì)吧?因?yàn)槟菑垯C(jī)動(dòng)車發(fā)票沒有銷項(xiàng)稅。
若實(shí)際銷售價(jià)是8000元,按8000元做價(jià)稅分離,不用管二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票
我每個(gè)月結(jié)賬的時(shí)候,都會(huì)用賬上的收入與銷項(xiàng)稅與電子稅務(wù)局核對(duì)一下,這個(gè)月核對(duì)時(shí),就發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬上的收入與電子稅務(wù)局里面開具不含稅收入金額,差了一個(gè)8000.但是賬上的銷項(xiàng)稅額與電子稅務(wù)局的銷項(xiàng)稅額差一個(gè)(8000/1.13)*0.13=920.35.這兩個(gè)差額是沒問題的,對(duì)吧?
是 ,這兩個(gè)差額是沒問題的
老師機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票上的車價(jià)合計(jì)那一項(xiàng),就是價(jià)稅合計(jì)數(shù),對(duì)吧?就是我們買車實(shí)際的價(jià)格,就是價(jià)稅合計(jì)金額。對(duì)吧?
是的,就是價(jià)稅合計(jì)數(shù)
那為什么電子稅局里面把這8000都算在不含稅開票收入里面了呢?
取數(shù)不正確 ,可自行更正的
還沒到報(bào)稅取數(shù)那一步,是全量發(fā)票查詢里面,開具發(fā)票那里右上角的數(shù),不含稅合計(jì)里面包含了這8000元。這8000是價(jià)稅合計(jì)金額呀
在查詢開具發(fā)票中有體現(xiàn) ?
對(duì),系統(tǒng)算在了不含稅收入中8000
不是公司開具的,二手車市場(chǎng)開具的,那不用管,公司正常做價(jià)稅分離,按未開票收入申報(bào)