若 “進(jìn)項(xiàng)稅額” 是借方余額(留抵稅額): 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 若 “進(jìn)項(xiàng)稅額” 是貸方余額(需轉(zhuǎn)出): 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅
月底要不要把科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額”的貸方余額,轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方?(第一步) 再把科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方 轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方?(第二步)
請(qǐng)問(wèn)未交增值稅科目借方余額6818,電子稅務(wù)局應(yīng)繳未交增值稅5142,那么應(yīng)該是貸方余額才對(duì),現(xiàn)在未交增值稅科目余額應(yīng)該怎么調(diào)整到跟稅局一樣?
老師應(yīng)交稅費(fèi)里面的應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),未交增值稅,如果科目余額都在貸方,我要怎么加減?
年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?現(xiàn)在科目余額,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方余額769700.1 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅借方余額 -571292.93,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,分錄怎么寫(xiě)
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
老師,開(kāi)給政府的政府性補(bǔ)貼免稅收入,填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表哪一欄
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,土地轉(zhuǎn)讓?zhuān)枰U納哪些稅費(fèi)
運(yùn)輸公司收到 貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)賬務(wù)處理怎么做
老師好,去年年底我計(jì)提了所得稅,但是不交稅,第二季度交的多,我今年把計(jì)提的分錄負(fù)數(shù)沖回對(duì)嗎
老師,我納稅人信息里面的行業(yè)寫(xiě)的是日用家電零售,那我創(chuàng)建賬套時(shí)的所屬行業(yè)是填寫(xiě)批發(fā)和零售業(yè)嗎?
一個(gè)柜CIF總價(jià)1萬(wàn)美金,其中FOB價(jià)8000美金,運(yùn)保費(fèi)2000美金,忽略掉匯率和手續(xù)費(fèi)問(wèn)題,開(kāi)票是按8000美金,那收匯金額應(yīng)該是1萬(wàn)美金還是8000美金?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)原來(lái)計(jì)提員工的個(gè)稅和實(shí)交稅不一樣怎么做賬?
老師 ,水表制造工廠,購(gòu)入模具 計(jì)入固定資產(chǎn)卡片,這種模具折舊 規(guī)定 最短要幾年???我想加大力度折舊 好湊 研發(fā)費(fèi)用-折舊費(fèi) 看看規(guī)定資產(chǎn)卡片 折舊年限咋錄入?折舊方法是否可以選擇加速折舊法 啥的 ?之前好多模具 都是直線法,都可以修改過(guò)來(lái)用加速折舊法嗎?(修改要啥條件?)
24年開(kāi)的票,25年紅沖會(huì)影響到25年的銷(xiāo)售額嗎
同一個(gè)法人開(kāi)2家店,能不能做定期定額