清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 69000 貸:固定資產(chǎn)清理?? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
老師您好,請(qǐng)問下科目余額表是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出的未做修改,資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)我是填的原值-累計(jì)折舊后的凈額,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì)和科目余額表上的借方金額就有差異,剛好差的是累計(jì)折舊。請(qǐng)問我錯(cuò)在哪里?應(yīng)該怎么填?謝謝
某公司部分賬戶期末余額,資料如下表(單位萬元)賬戶方向及金額賬戶方向及金額庫存現(xiàn)金借余10壞賬準(zhǔn)備貸余20銀行存款借余105存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸余3其他貨市資金借余5累計(jì)折舊貸余120應(yīng)收賬款借余200固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸余100原材料借余18其他應(yīng)付款貸余100庫存商品借余150應(yīng)付利息貸余84固定資產(chǎn)借余632長期借款貸余200(其中:一年內(nèi)到期)固定資產(chǎn)清理借余5要求根據(jù)上述資列標(biāo)計(jì)算,該公司資產(chǎn)負(fù)債表部分項(xiàng)目(1)貨幣資金:(2)應(yīng)收賬款:(3)存貨:(4)固定資產(chǎn):(5)其他應(yīng)付款:(6)長期借款:
借方余額貸方余額總賬賬戶借方余額貸方余額總賬賬戶短期借款庫存現(xiàn)金1000080000應(yīng)付職工薪酬銀行存款300000330000稅費(fèi)其他貨幣資金10000085000原材料實(shí)收資本600000180000生產(chǎn)成本盈余公積80000100000利潤分配65庫存商品150000固定資產(chǎn)1000000300000累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)貸方余額合計(jì)1460000借方余額合計(jì)1460000要求:寫出資產(chǎn)負(fù)債表中下列項(xiàng)目的期末余額:①貨幣資金,②存貨,③固定資產(chǎn),④短期借款,⑤應(yīng)付職工薪酬,⑥應(yīng)交稅費(fèi),⑦實(shí)收資本,⑧盈余公積,⑨未分配利潤。(
借方余額貸方余額總賬賬戶借方余額貸方余額總賬賬戶短期借款庫存現(xiàn)金1000080000應(yīng)付職工薪酬銀行存款300000330000稅費(fèi)其他貨幣資金10000085000原材料實(shí)收資本600000180000生產(chǎn)成本盈余公積80000100000利潤分配65庫存商品150000固定資產(chǎn)1000000300000累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)貸方余額合計(jì)1460000借方余額合計(jì)1460000要求:寫出資產(chǎn)負(fù)債表中下列項(xiàng)目的期末余額:①貨幣資金,②存貨,③固定資產(chǎn),④短期借款,⑤應(yīng)付職工薪酬,⑥應(yīng)交稅費(fèi),⑦實(shí)收資本,⑧盈余公積,⑨未分配利潤。(
剛固定資產(chǎn)做了報(bào)廢,給回收公司開的發(fā)票也做了營業(yè)外支出,為什么科目余額表里會(huì)顯示累計(jì)折舊貸方負(fù)數(shù),需要怎么操作?
購買原材料時(shí)入庫,輸入進(jìn)銷存軟件,完工再入庫輸入進(jìn)銷存軟件?銷售再出庫輸入進(jìn)銷存軟件?
老師好,我現(xiàn)在實(shí)際的情況是1到5月份法人在三個(gè)公司報(bào)個(gè)稅,一個(gè)報(bào)500,一個(gè)報(bào)3000,一個(gè)報(bào)4800,專項(xiàng)附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個(gè)點(diǎn)交個(gè)稅,多申報(bào)點(diǎn)個(gè)稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
車輛掛靠在運(yùn)輸公司,車我們公司在用自己請(qǐng)的司機(jī)出的過路費(fèi)和油費(fèi),,掛靠的運(yùn)輸公司說可以給我們開發(fā)票(用我們的掛靠車輛),這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師好,增值稅專用發(fā)票認(rèn)證并抵扣,后期作廢了應(yīng)該怎么處理
本金化率的概念及應(yīng)用?
老師幫解答一下這道題
線下幾家店的收入都進(jìn)入了A銀行,線上的一部分收入也入了A銀行,在財(cái)務(wù)軟件里錄收入憑證的時(shí)候我要加輔助核算或者在銀行下面加三級(jí)科目來區(qū)分線下和線上嗎?
線下幾家店的收入都入了銀行A,錄收入憑證的時(shí)候借方選A就行,但線上平臺(tái)的一部分錢也進(jìn)入了銀行A,我在錄憑證的時(shí)候要在銀行A那添加輔助核算或者加三級(jí)科目來區(qū)分線下的錢和線上的錢嗎?
老師,現(xiàn)在公司急著股權(quán)變更,實(shí)收資500萬,注冊(cè)資本1000萬,要降資500萬,請(qǐng)問可不可以先股權(quán)轉(zhuǎn)讓,后降資,還是必須先降資,再股權(quán)轉(zhuǎn)讓,
企業(yè)合并的兩種情況的區(qū)分與特點(diǎn)?
能具體一點(diǎn)嗎,交稅呢?
?如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
那還需要申報(bào)增值稅嗎
是的,需要申報(bào)增值稅的