那個直接調整的是利潤分配,不影響今年的利潤表
老師,您好: 去年12月補計提的營業(yè)稅金及附加錯了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調整 貸應交稅費-營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
汪老師,我今年6月做分錄補提去年的附加稅是借以前年度損益調整6000,貸應交稅費城建,教育,地附加(共6000),借未分配利潤6000,貸以前年度損益調整6000 嗎
老師,3月份調整21年1月份報稅報表 補交了增值稅及滯納金 記賬時候這部分滯納金需要調整以前年度損益嗎?同時補計提附加稅的時候 營業(yè)稅金及附加科目是不是要計入以前年度損益?
前一年12月的附加稅金額計提錯了,且金額計提少了,導致第二年一月份繳納的時候附加稅出現了貸方負數,這個還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調整 貸應交稅費附加稅, 借,利潤分配未分配利潤, 貸,以前年度損益調整 匯算清繳納稅調減 老師您好,小企業(yè)會計準則是不是不可以用以前年度損益調整科目來調賬呢?那該怎么處理呢
之前年度做賬的時候 計提稅金及附加,借方的 稅金及附加錯誤的寫成了 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額),今年通過以前年度損益調整調賬 會計分錄這么寫對嗎?借:以前年度損益調整 ( 錯誤金額)貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)(錯誤金額) 然后 利潤分配-年初未分配利潤 (錯誤金額) 貸:以前年度損益調整。 對嗎?然后這個錯誤金額的增值稅到貸方了,導致我本月的貸方應交增值稅金額增加了這個錯誤金額,是一起結轉到應交稅金-未交增值稅嗎?
入職30天沒要求簽勞務合同現在還有幾天離職一切補簽勞務合同加上公司被查偷稅漏稅的問題要求簽勞務合同給公司上交資料現在僵著本人不愿意簽公司又換個方式要求簽免責聲明
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現在發(fā)現上年主營業(yè)務成本少結轉了,現在u來調整怎么辦?對去年正常應該虧損,但是由于少結轉了這筆成本,有利潤了,現在調整有什么稅務風險
做廣告冰箱貼能從城鄉(xiāng)社區(qū)工作經費中列支嗎
在雜志上刊登推廣空心村治理能從城鄉(xiāng)社區(qū)工作經費中列支嗎?(行政單位)
什么情況下不動產租賃采用5%的稅率啊
請問有沒有陜西西安的老師?我有社保增員的問題需要咨詢
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總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號到30號憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
今年的利潤表上,反映了稅金及附加
是不是不對
計入以前年度損益調整,就不能再反映在今年的利潤表稅金及附加