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老師,請問下上月已經(jīng)完工入庫的產(chǎn)品,這個月發(fā)現(xiàn)還有個專屬費用沒進成本,這要怎么處理?麻煩知道的老師回答下謝謝

2025-07-29 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-29 11:29

調(diào)整庫存商品成本

借:庫存商品——××產(chǎn)品 [金額]
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 [實際支付方]

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快賬用戶6027 追問 2025-07-29 11:50

可是這批產(chǎn)品這個月還有4臺完工

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齊紅老師 解答 2025-07-29 11:52

意思是只做了四臺,其他的還沒有完工,是吧

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快賬用戶6027 追問 2025-07-29 13:16

上月做了11臺,這個月做4臺

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齊紅老師 解答 2025-07-29 13:18

(假設(shè)費用為10萬元,其中60%已銷售)
1. 調(diào)整庫存部分(40%)
借:庫存商品——××產(chǎn)品 40,000
貸:銀行存款 40,000

2. 調(diào)整已售部分(60%)
借:本年利潤 60,000
貸:銀行存款 60,000
剩下的放到現(xiàn)在就可以

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快賬用戶6027 追問 2025-07-29 14:45

上月完工,還未出售,要出口的,相當(dāng)于還是庫存,剩下的這個月完工一起發(fā)貨呢

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齊紅老師 解答 2025-07-29 14:47

那就計到庫存商品就可以

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-29 14:47

分攤到每個產(chǎn)品的成本中

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快賬用戶6027 追問 2025-07-29 14:51

訂單數(shù)量10臺,出料實際出,但在做生產(chǎn)成本時,數(shù)量寫成15這個要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-07-29 14:57

這個更正下,把正確的寫在后面

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調(diào)整庫存商品成本

借:庫存商品——××產(chǎn)品 [金額]
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 [實際支付方]
2025-07-29
你好,你如果確實不知道怎么分,你就平均分就好了。
2025-02-25
研發(fā)領(lǐng)的料最終要轉(zhuǎn)到成本,流程為: 領(lǐng)用時:計入 “研發(fā)支出”(符合資本化條件入 “資本化支出”,否則入 “費用化支出” )。 產(chǎn)品入庫時:沖減研發(fā)費用,計入 “庫存商品” 等存貨科目。 產(chǎn)品銷售時:確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)存貨成本到 “主營業(yè)務(wù)成本” 。且研發(fā)形成產(chǎn)品銷售,對應(yīng)材料費用不能加計扣除。
2025-05-16
你好,這個你他幫你支付的時候,你們借財務(wù)費用-服務(wù)費,貸其他應(yīng)付款 然后支付其他應(yīng)付就好了。
2025-06-16
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-02
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