一、稅務(wù)談判要點(diǎn) 開票品類與稅率:優(yōu)先讓丁方多開裝修費(fèi)(爭取 9% 稅率)、少開房產(chǎn)(5% 稅率),提高進(jìn)項(xiàng)稅抵扣(9% 比 5% 每百萬多抵 4 萬),需確保裝修費(fèi)有真實(shí)合同和明細(xì),避免虛開風(fēng)險(xiǎn)。 金額匹配:明確工抵協(xié)議中工程款(2400 萬 %2B 340 萬 = 2740 萬)與房產(chǎn)抵款(4000 萬)的差額處理(補(bǔ)差價(jià)或另行結(jié)算),確保發(fā)票、協(xié)議、資金流向一致,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 二、房產(chǎn)貶值的賬務(wù)處理 按工抵協(xié)議約定的抵款金額作為固定資產(chǎn)入賬價(jià)值(而非市場價(jià)),后續(xù)按入賬價(jià)值計(jì)提折舊;若后期市場價(jià)值持續(xù)下跌且低于賬面價(jià)值,可計(jì)提 “固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”,減少當(dāng)期利潤(但減值損失不可稅前扣除)。
老師 我們是房開企業(yè) 跟建筑方乙方個(gè)人也就是實(shí)際控制人簽的建筑施工合同(只是主體建設(shè))合同單價(jià)是一千對一平方,但是接著以我們甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方單價(jià)報(bào)給相關(guān)住建部門備案(我估計(jì)當(dāng)時(shí)是為了增加開發(fā)成本這樣做的,并且建筑方的承包內(nèi)容還是主體和基樁部分)現(xiàn)在甲乙雙方為了把單價(jià)提高就將甲方的部分工程讓給乙方承包了,到時(shí)候甲方要結(jié)算給乙方的,那么要怎樣操作比較合規(guī)呢?是否需要對報(bào)給住建部門的合同進(jìn)行補(bǔ)充合同承包內(nèi)容呢?我們公司對以后土增稅清算需要做足哪些補(bǔ)充事項(xiàng)保證是合規(guī)的呢?還有這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運(yùn)營的便民市場正在建設(shè)中,市場建設(shè)總體承包給了一個(gè)總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個(gè)月預(yù)收了租金200萬,這個(gè)月交付使用攤位30個(gè),門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬,那這個(gè)月我就要確認(rèn)30個(gè)攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進(jìn)來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進(jìn)來工程款的專項(xiàng)發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計(jì)入固定資產(chǎn),才能計(jì)提累計(jì)折舊,才能轉(zhuǎn)入成本,對嗎老師,我應(yīng)該要求提供什么手續(xù)票據(jù),來滿足入賬要求
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運(yùn)營的便民市場正在建設(shè)中,市場建設(shè)總體承包給了一個(gè)總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個(gè)月預(yù)收了租金200萬,這個(gè)月交付使用攤位30個(gè),門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬,那這個(gè)月我就要確認(rèn)30個(gè)攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進(jìn)來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進(jìn)來工程款的專項(xiàng)發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計(jì)入固定資產(chǎn),才能計(jì)提累計(jì)折舊,才能轉(zhuǎn)入成本 請問,老師,便民市場這些業(yè)務(wù)涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
我想咨詢一下,我公司這邊有個(gè)工抵協(xié)議,甲方(建設(shè)單位),乙方(發(fā)包方)丙方(承包方為我公司),丁方(抵款房租所有權(quán)人),其中甲方,乙方,丁方實(shí)際為一個(gè)老板,三個(gè)公司,現(xiàn)在需要丁方給我公司開具房產(chǎn)的發(fā)票,我公司作為固定資產(chǎn)入賬,但是由于時(shí)間比較長,對方開票肯定是按現(xiàn)在的市場價(jià)來給我們開票,對于我們來說,房產(chǎn)嚴(yán)重貶值,但是對方有考慮到金額比較大,4000多萬,想著給我公司開一部分房產(chǎn)5%,還有一部分裝修費(fèi),具體稅率不知道,同時(shí)我公司需要給其他兩家甲方和乙方開具2400多萬和340多萬的工程款發(fā)票9%的稅率,現(xiàn)在我公司需要和對方談判,站在稅務(wù)的角度怎么做談判,還有房租貶值賬務(wù)該怎么處理
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
電費(fèi)交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費(fèi) 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費(fèi)卻計(jì)入的是長期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請問聘請聾啞人士,殘疾人,公司在國家那些政策上是可以申請的???
老師好,請教您個(gè)問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩栴}沒解決,就暫時(shí)沒有備案,就沒有申報(bào)增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯(cuò)了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
那對方房屋所有權(quán)人給我們開票是按正常的合同開票,還是按照目前房屋的市場價(jià)開具呢?
按市場價(jià)開的,都按市場價(jià),就是房管局一個(gè)系統(tǒng),那個(gè)系統(tǒng)測算是多少錢就按多少
還有就是我們需要給對方開具金額是2452526元和33998692元,實(shí)際他們給我們開具的金額為35192360元(結(jié)算金額為44213773元,已開具的部分發(fā)票)
按房管局的發(fā)票拿著去稅局窗口測算稅費(fèi)
我公司給對方開具的發(fā)票金額肯定比對方開給我們的金額要大,然后怎么處理或者用什么方法可以讓我公司少交稅,因?qū)Ψ降拈_票稅率5%,我方開票金額9%
這個(gè)沒有辦法少繳稅的哦