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老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬(wàn)左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_(kāi)票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_(kāi)票。我無(wú)票收入做多少,要考慮免征增值稅的問(wèn)題
老師,那像這種無(wú)票的收入和成本票,是不是在做賬的那個(gè)月的申報(bào)的報(bào)表上,自己要去手動(dòng)填,系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)呢?
您好,是的,未開(kāi)票收入是自己填的,不管是正數(shù)還是負(fù)數(shù),開(kāi)票的收入是系統(tǒng)讀入的,核對(duì)總的收入是不是跟賬上的一樣,就可 以申報(bào)了,我們是賬表一致嘛
那老師,你說(shuō)的正數(shù)負(fù)數(shù)又是啥意思
您好,正是我們貨給客戶時(shí)沒(méi)有開(kāi)票 負(fù)是下次客戶開(kāi)票了, 有藍(lán)字發(fā)票在開(kāi)票那一列,但這個(gè)我們是交過(guò)稅的,不重復(fù)交,就是5和6列填負(fù)數(shù)
沒(méi)有發(fā)票的時(shí)候填正數(shù)有發(fā)票的時(shí)候要手動(dòng)去56填負(fù)數(shù),對(duì)了嗎?那進(jìn)項(xiàng)呢
銷項(xiàng),對(duì)的, 進(jìn)項(xiàng)不涉及,我們暫估未稅的原材料等 ,不暫估進(jìn)項(xiàng)稅,因?yàn)檫@個(gè)是不能抵的
那老師銷項(xiàng)的附表56是填兩次嗎?
您好,是的,先填正,再填負(fù),如果以后不開(kāi)票了,那填一次正就行了
那老師,開(kāi)票的那個(gè)月,走填了負(fù)數(shù),開(kāi)票的那個(gè)稅,沒(méi)有沖掉吧
沖掉了,藍(lán)字發(fā)票要交稅,我們未開(kāi)票收入為負(fù),抵掉了
也就是在開(kāi)票的那個(gè)月份,一正一負(fù)就抵消掉了,對(duì)嗎?實(shí)際按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,是在未開(kāi)票的月份確認(rèn)了銷項(xiàng),對(duì)了嗎?
是的,實(shí)際發(fā)貨,但沒(méi)有開(kāi)票那個(gè)月交的增值稅
好的,老師,好評(píng),有問(wèn)題,我再找你
感謝 朋友,祝您工作順利,生活喜樂(lè)!