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請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務上應該怎么處理呢???
老師好,想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬,實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好?
老師你好,請問我公司租用了一個私人的汽車,已簽訂租賃合同,租用期三年3600元,一個月100元,那車主去代開發(fā)票應該是按照3600元這個金額開哈,那么我公司財務做賬時這筆費用是要一次性計提還是每月計提100元這樣啊,還麻煩老師提供一下具體的分錄,謝謝
我們是一個商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會出現(xiàn)陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費,發(fā)票才會報銷 但是他返給我們的時候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個戶頭,他會定時的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過貨款去,這樣就會出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當月報了之后開了發(fā)票之后得三四個月才返回來,而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應該給他開多少錢的陳列費發(fā)票?他就應該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發(fā)票也對不起來。這怎么辦?。坑酗L險嗎
公司經(jīng)理辦事拿過來一張吃飯的專票大概三次飯都在同一個飯店吃的,所以這個專票金額有3500,抬頭是飯店名字+(個體工商戶)的備注,但是付款方式提供的不是這個飯店的名字,用戶名是一個書畫社,這樣情況下公對公轉賬的話,票上的抬頭和公對公的賬戶名稱不一致可以嗎,對方說書畫社與這個飯店用的是一個賬戶?那我應該怎么支付轉款,這開的是專票,我又不能直接給我們公司經(jīng)理,再讓經(jīng)理轉給對方這樣也不合理啊,我就是想問問出現(xiàn)過兩個機構用一個賬戶的情況沒有,這個飯店還是個個體工商戶性質的
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結轉成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務審計中,申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風險?
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您好,可以修改 5 月 6 月計提費用時的供應商名字,金額不變,按正確名字做紅字沖銷原分錄再藍字重做正確分錄,附上調(diào)賬說明和個體戶委托新燃氣公司代開發(fā)票的證明,保證付款對象和開票方一致,這樣賬務和稅務上都沒問題。
人家個體戶不肯這樣做(委托新燃氣公司代開發(fā)票的證明),我們酒店位置很偏,那些個體戶都不愿意送貨,因為要走公賬,就這個人肯送,他都說我們太啰嗦了,都不跟我們合作了,叫他出證明肯定不太可能
?您好,那你就直接改 5 月 6 月計提的供應商名字,金額別動,原來的分錄紅字沖掉再按新名字重做,付款就付給發(fā)票上的燃氣公司,讓那個個體戶簡單寫個條,就說這兩筆燃氣是他供的,發(fā)票是這家公司代開的,手寫簽字就行,先這么弄著,別因為這點事把供應商弄沒了,這樣也差不多能對付過去。
我直接紅字把5月6月計提的那筆沖掉,重做新的這家的名字,是不是就不用去改5有、6月計提的那筆了
?您好,你直接用紅字把 5 月 6 月計提的那筆沖掉,再按新公司名字重新做一遍,這就等于是改了之前計提的供應商名字,不用再單獨去改原來 5 月 6 月的記錄了,這么操作就行,金額對得上,之后付款給發(fā)票上的公司,把手寫的說明留好,沒啥問題。
收到,謝謝老師這么耐心的回答 ,為你點贊!
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!