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公司購買固定資產(chǎn)家具目前發(fā)票沒有收到,只知道含稅,付款的時(shí)候直接做暫估嗎,分錄怎么寫

2025-07-26 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-26 09:05

借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款-暫估

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快賬用戶1305 追問 2025-07-26 09:13

付款時(shí)沒有發(fā)票,借:其他應(yīng)付款—暫估 貸:銀行存款?

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快賬用戶1305 追問 2025-07-26 09:14

付款時(shí)發(fā)票暫時(shí)沒有收到

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齊紅老師 解答 2025-07-26 09:14

是的,是的,付賬就是這樣做的

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快賬用戶1305 追問 2025-07-26 09:18

那發(fā)票暫時(shí)沒有收到,怎么處理,感覺這個(gè)分錄體現(xiàn)不了

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齊紅老師 解答 2025-07-26 09:20

你正常折舊,
借:管理費(fèi)用
貸:累計(jì)折舊

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齊紅老師 解答 2025-07-26 09:20

這個(gè)暫估的分錄就是這么做的

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快賬用戶1305 追問 2025-07-26 09:22

后面收到了發(fā)票,需要怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-07-26 09:25

收到發(fā)票直接貼到后面就可以,如果收不到,匯算清繳就調(diào)增處理

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快賬用戶1305 追問 2025-07-26 09:27

借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款-暫估 借:其他應(yīng)付款—暫估 貸:銀行存款 你正常折舊, 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 收到發(fā)票直接貼到后面就可以,如果收不到,匯算清繳就調(diào)增處理

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齊紅老師 解答 2025-07-26 09:29

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶1305 追問 2025-07-26 10:09

那如果收到發(fā)票,是13%的專票,我要怎么調(diào)賬呢

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齊紅老師 解答 2025-07-26 10:12

把暫估的沖掉,然后再做
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

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快賬用戶1305 追問 2025-07-26 10:31

能說的具體一點(diǎn)嗎,購買家具付款沒有收到發(fā)票如何做分錄,收到發(fā)票時(shí)做上面那個(gè)分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-26 10:36

沒有收到以發(fā)票
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款-暫估
收到發(fā)票沖暫估
借:固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)付款-暫估負(fù)數(shù)
再做正數(shù)
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

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借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款-暫估
2025-07-26
借固定資產(chǎn) 貨應(yīng)付賬款暫估
2022-05-25
你好,已經(jīng)屬于你們公司的固定資產(chǎn)的就要先暫估入賬。
2025-02-27
您好,嚴(yán)格來說分錄都需要
2023-03-29
你做的完全可以的,沒問題。
2021-10-18
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