是的,需要開發(fā)票,相當(dāng)于出售貨物給物流或倉儲方
老師,我們是物流公司,運輸途中,給別人把貨物損壞了,我們要買賠這個貨,對方給我們開的是具體貨物明細(xì)的專票,可以嗎??我們可以抵扣嗎?
委托對方給咱加工物品,對方把物品弄壞了,買下來了,不讓咱們開票;咱們已經(jīng)做了未開票收入;現(xiàn)在想把這筆損害的賠償款,沖抵他們對我們的應(yīng)收賬款,請問需要什么手續(xù)
老師,我們貨物存儲在第三方倉庫,盤點后發(fā)生盤虧盤盈互相抵后,按照這個金額付給我們錢,這個金額倉庫要求我們給他開票,我們開嗎? 這個錢需要我們開票給倉庫嗎
老師,第三方物流配送時貨物損害,買賠,我們需要開票給他們嗎 第三方倉儲,貨物丟失或損壞,倉儲方買賠,我們需要開發(fā)票給他們嗎
老師 月末制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會經(jīng)費工資總額的2%、2個季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費用報銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務(wù)出差住宿費專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務(wù)費2500給個人 對方需要開多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報按什么金額申報啊
如果是盤點后,盤虧大于盤贏,倉儲方賠付的是差價部分,這部分我們需要開發(fā)票給倉儲方嗎?
需要開發(fā)票給倉儲方