你好,這個你可以計入費用,但是不能稅前扣除。
老師:前兩天我們有一筆5000元收入,銀行已收,發(fā)票已開,今天從公戶退費了4700元,發(fā)票底單收回來了,公戶上還有300元的差額,對方不要發(fā)票了。我們要怎么做賬呀?
老師,公司是4s店,客戶交款開了發(fā)票了,但是客戶需要退車,假如前期交款60000,退的時候由于一些原因扣除一部分費用,少退5000,這5000怎么處理
老師,請問公司軟件開發(fā)服務(wù),總費用20多萬,已經(jīng)預(yù)付了7萬,且取得了發(fā)票,應(yīng)該如何入帳,謝謝
從公戶給對方公司付款,并取得了發(fā)票,后面將發(fā)票退回,這筆業(yè)務(wù)取消了,但是現(xiàn)在對方公司還未將款退回給我們,我們這邊如何入賬?入預(yù)付賬款可以嗎?
老師您好?公司給客戶轉(zhuǎn)了30000元開了發(fā)票,后來又退了5000,這個5000我怎么入賬呀!用給退款方開發(fā)票嗎?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此模考,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做