您好,是要更正5月的報表嗎?
增值稅是更正的22年12月份的申報表,賬務(wù)上應(yīng)該怎么調(diào)整呀?
老師,財務(wù)報表本年累計數(shù)應(yīng)該是-13412.40,電子稅局財務(wù)報表上是-11212.40元,相差2200,怎么進行調(diào)整
老師 匯算清繳發(fā)票去年漏記賬務(wù)需要補稅 和匯算清繳有納稅調(diào)增項目需要補稅 匯算補稅需要賬務(wù)處理以及調(diào)整報表 方法一:用以前年度損益或者未分配科目做賬 直接調(diào)整報表。調(diào)整后的報表再更正申報上傳電子稅局嗎
老師:下午好!發(fā)票系統(tǒng)的增值稅與電子稅務(wù)局報稅系統(tǒng)的增值稅不符,電子稅務(wù)局報稅系統(tǒng)增值說多了0.07.因無法修改,電子稅務(wù)局已報稅,賬面怎么調(diào)整?
老師,如果以前月份的增值稅忘記申報了,怎么在電子稅務(wù)局補報?
老師,債務(wù)擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
對,是更正5月份的
對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本增加167萬,需要結(jié)轉(zhuǎn),但是資產(chǎn)負債表的庫存沒有那么多怎么辦
把實收資本沖掉就可以
不好意思,前面回錯了,你們少入庫存了,還是?
現(xiàn)在是要調(diào)整五月的增值稅報表,所以季報的利潤表里邊的收入肯定也要調(diào)整,那成本的話肯定也是要調(diào)整的。對應(yīng)資產(chǎn)負債表里邊的那個庫存,所以我的庫存是不是也要做調(diào)整?
就是我這個增值稅更正申報的話,怎么更正?是在增值稅什么表里頭調(diào)整那個股票收入嗎?
上面打錯了,就是是調(diào)整那個無票收入嗎
把5月省申報的增值稅寫個,企稅報表也加上,然后補做確認收入的分錄,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
電子稅務(wù)局上怎么操作
電子稅務(wù)局把5月的報表更正下,然后企稅這個表也更正下