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老師您好:請教一下我在上月底開發(fā)票后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,(已來不急沖紅)我已交稅,在次月沖紅了,我該怎么處理這張紅字發(fā)票?

2025-07-24 15:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-24 15:28

次月紅沖原分錄沖就行

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借應(yīng)付賬款、 貸庫存商品等 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅金錢轉(zhuǎn)出
2023-12-25
你好,上月多申報的稅,不做退回。 現(xiàn)在已紅字沖了上月的發(fā)票,下個月申報這個月稅款的時候,按正數(shù)減去負數(shù)之后的收入申報?
2023-12-08
紅字沖銷的發(fā)票和原發(fā)票都不做賬
2022-11-04
不需要怎么處理,申報系統(tǒng)自動按紅沖后的銷售收入統(tǒng)計申報
2025-07-25
需要作廢錯誤的重新開才行
2020-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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