您好,這個合同執(zhí)行了嗎?前面確認收入沒有
請問我公司收客戶5000元訂金,合同上約定余款貨到付清,但是貨到后客戶因種種原因不提貨,而我公司已派安裝人員過去,產(chǎn)生了差旅費和貨物運費合計差不多3000元,最后給客戶退了訂金2000元,請問我個3000元怎么做賬?需要交稅嗎?謝謝!
我們公司給甲公司開了一張票1萬元,款已經(jīng)收到了,也申報了收入。后期甲方對我們的方案不滿意,要求退款。我們退了8000塊,收取對方違約金2000元。老師,這要怎么入賬好呢?
請問老師,因為產(chǎn)品質(zhì)量問題把在超市出售的東西退回了,超市已經(jīng)全額退還給客戶3000元。我們單位再把這3000元給超市,怎么做賬,借銷售費用 售后服務(wù)2178元 ,貸銀行存款可以嗎 我們單位是食品加工廠,東西在超市出售。超市不屬于我們公司名下
老師:客戶前年采購我司產(chǎn)品10000元,現(xiàn)在他由于各種原因不再繼續(xù)經(jīng)營店鋪所以把當時采購的產(chǎn)品退回我司,由于這些產(chǎn)品已經(jīng)使用了2年而且有輕微的老舊,所以經(jīng)過雙方溝通同意退回客戶3000元;由于我們使用的是ERP系統(tǒng),產(chǎn)品退貨的話必須是原單金額10000元退回到賬上,所以經(jīng)過系統(tǒng)步驟操作之后客戶退貨后賬上有10000元,但是實際我們退給客戶的金額是3000元,請問差額部分如何處理?
銷售合同收入120000元,并且收到客戶匯來的120000元。出口成交方式CIF,報關(guān)單上的運費是30000元,保費500元。1、請問出口時怎么記賬? 后來收到客戶匯來了運費30000元(不過客戶匯的是4213.48美金,結(jié)匯時匯率7.12),2、收到該怎么記賬? 3、因為保費500元貨代公司不收外貿(mào)企業(yè),相當于免費,這個時候該怎么記賬?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
前面收入記工程預(yù)收款
合同沒有執(zhí)行
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
營業(yè)外收入
好的老師
是的,是的,就是這樣的