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Q

請問公司有一輛自用的汽車,出售,是用營業(yè)外收入支出科目還是用 資產(chǎn)處置損益這個科目?

2025-07-24 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-24 14:57

若是企業(yè)會計準(zhǔn)則,用資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶3341 追問 2025-07-24 14:59

資產(chǎn)處置損益這個科目從來沒用過,如果用營業(yè)外收入支出這個科目,會有影響么?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 15:00

用營業(yè)外收入支出這個科目,沒影響

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快賬用戶3341 追問 2025-07-24 15:01

就是,我公司是企業(yè)會計準(zhǔn)則,如果不用資產(chǎn)處置損益這個科目,就用營業(yè)外收入支出這個科目,也沒影響,對吧,老師?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 15:03

是的,你的理解是對的。沒影響 的。

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快賬用戶3341 追問 2025-07-24 15:12

老師,公司這兩自用的汽車,是賣給其中一個股東了,自然人股東。與賣給公司以外的個人,在稅務(wù)處理上有啥不同么?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 15:15

沒有不同,一樣的處理

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快賬用戶3341 追問 2025-07-24 15:22

老師,這個銷售自用的二手汽車,原值20000元,已提折舊4445.83元,在季度申報所得稅的時候,填在哪里???

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齊紅老師 解答 2025-07-24 15:26

按利潤表數(shù)據(jù)填寫即可

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快賬用戶3341 追問 2025-07-24 15:31

不需要特殊填某個地方,是么?就只填報利潤表的時候,里面有營業(yè)外收支就可以了,對吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 15:33

是的,不需要特殊填某個地方
只填報利潤表的時候,里面有營業(yè)外收支就可以了

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快賬用戶3341 追問 2025-07-24 15:40

老師,您看我分錄寫的對么哈。我們執(zhí)行的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,我們?nèi)ツ晔腔?0000元買入的,截止到上個月計提折舊4445.83元。當(dāng)初買的時候是用二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票入賬的,所以沒抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個月出售的時候,我就按照13%計算銷項(xiàng)稅了。全部分錄為:借:固定資產(chǎn)清理 15554.17 累計折舊 4445.83 貸:固定資產(chǎn)20000 借:其他應(yīng)收款-股東 8000 貸:固定資產(chǎn)清理8000/1.13=7079.65 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 920.35 借:營業(yè)外支出8474.52 貸:固定資產(chǎn)清理8474.52.。您看我描述的整個業(yè)務(wù)過程,這么做分錄和數(shù)據(jù),對不對?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 15:47

整個過程是沒問題的,固定資產(chǎn)清理最后無余額

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快賬用戶3341 追問 2025-07-24 15:51

數(shù)據(jù)計算也沒有問題,對吧老師,而且我們當(dāng)時買入的時候,只有二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,就直接入賬了,上面沒標(biāo)注進(jìn)項(xiàng),所以也沒抵扣進(jìn)項(xiàng)。這次出售的時候,直接按照13%稅率,不按3-2稅率,來計算銷項(xiàng)稅,也是沒問題的,對吧老師?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 15:52

是的,以上均是沒有問題的

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快賬用戶3341 追問 2025-07-24 15:55

老師,這種情況,我們不打算給這8000元再開票了,那么在填報這個月的增值稅的時候,填在哪里呢?是增值稅附表1中的,無票收入對應(yīng)13%交叉的那個格里面填7079.65么?其他地方就不用特殊填寫了。對吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 15:58

是的,增值稅附表1中的,無票收入對應(yīng)13%交叉的那個格里面填7079.65,其他地方不用填寫

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你好,如果財務(wù)系統(tǒng)是舊的,建議還是用原來的科目,如果換了科目,報表有可能取不到這個科目的數(shù)據(jù),報表的數(shù)會出錯
2020-08-07
是的,你說的很正確的哈
2023-01-03
同學(xué)你好,車輛屬于固定資產(chǎn),是計入資產(chǎn)處置損益中;
2022-08-04
你好,報廢的時候用營業(yè)外收支,如果是正常處置的話,應(yīng)該是資產(chǎn)處置損益。
2022-07-04
可以的,可以這么做。
2023-05-06
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