若是企業(yè)會計準(zhǔn)則,用資產(chǎn)處置損益
請問出售公司的車輛是資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收入?
老師我們賣自用車輛,最后資產(chǎn)處置損益科目要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入/支出嗎?
老師,出售單位車輛,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益,可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收支嗎?沒有資產(chǎn)處置損益這個科目
老師,賣汽車二手車。如果沒有資產(chǎn)處置損益這個科目,可以用營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
資產(chǎn)處置損益這個科目從來沒用過,如果用營業(yè)外收入支出這個科目,會有影響么?
用營業(yè)外收入支出這個科目,沒影響
就是,我公司是企業(yè)會計準(zhǔn)則,如果不用資產(chǎn)處置損益這個科目,就用營業(yè)外收入支出這個科目,也沒影響,對吧,老師?
是的,你的理解是對的。沒影響 的。
老師,公司這兩自用的汽車,是賣給其中一個股東了,自然人股東。與賣給公司以外的個人,在稅務(wù)處理上有啥不同么?
沒有不同,一樣的處理
老師,這個銷售自用的二手汽車,原值20000元,已提折舊4445.83元,在季度申報所得稅的時候,填在哪里???
按利潤表數(shù)據(jù)填寫即可
不需要特殊填某個地方,是么?就只填報利潤表的時候,里面有營業(yè)外收支就可以了,對吧?
是的,不需要特殊填某個地方
只填報利潤表的時候,里面有營業(yè)外收支就可以了
老師,您看我分錄寫的對么哈。我們執(zhí)行的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,我們?nèi)ツ晔腔?0000元買入的,截止到上個月計提折舊4445.83元。當(dāng)初買的時候是用二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票入賬的,所以沒抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個月出售的時候,我就按照13%計算銷項(xiàng)稅了。全部分錄為:借:固定資產(chǎn)清理 15554.17 累計折舊 4445.83 貸:固定資產(chǎn)20000 借:其他應(yīng)收款-股東 8000 貸:固定資產(chǎn)清理8000/1.13=7079.65 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 920.35 借:營業(yè)外支出8474.52 貸:固定資產(chǎn)清理8474.52.。您看我描述的整個業(yè)務(wù)過程,這么做分錄和數(shù)據(jù),對不對?
整個過程是沒問題的,固定資產(chǎn)清理最后無余額
數(shù)據(jù)計算也沒有問題,對吧老師,而且我們當(dāng)時買入的時候,只有二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,就直接入賬了,上面沒標(biāo)注進(jìn)項(xiàng),所以也沒抵扣進(jìn)項(xiàng)。這次出售的時候,直接按照13%稅率,不按3-2稅率,來計算銷項(xiàng)稅,也是沒問題的,對吧老師?
是的,以上均是沒有問題的
老師,這種情況,我們不打算給這8000元再開票了,那么在填報這個月的增值稅的時候,填在哪里呢?是增值稅附表1中的,無票收入對應(yīng)13%交叉的那個格里面填7079.65么?其他地方就不用特殊填寫了。對吧?
是的,增值稅附表1中的,無票收入對應(yīng)13%交叉的那個格里面填7079.65,其他地方不用填寫