是的,就是那樣子做的
老師,請問一下,補繳以前年度的企業(yè)所得稅,怎么做分錄。
請問下補繳以前年度的增值稅是不是這樣做的會計分錄?
老師,請問一下補記以前年度的所得稅應該怎么做這樣可以嗎?
請問老師之前預繳所得稅里面的以前三年彌補虧損和匯算清繳里面的以前年度虧損金額為什么不一樣
老師請問下補交了以前年度的印花稅怎樣做會計分錄?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應交稅費調(diào)整,資料3不用對應交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
還有其他的附加稅都這樣做對吧?
附加稅還是計入利潤分配-未分配利潤
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。