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您好老師,我有一家公司應(yīng)收款和對(duì)方對(duì)不上,發(fā)現(xiàn)公司之前的會(huì)計(jì)有未記賬的收入,我現(xiàn)在要補(bǔ)記需要怎么做分錄呢?

2025-07-24 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-24 14:24

你好,是什么時(shí)候的收入。

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快賬用戶3615 追問 2025-07-24 14:27

22或者23年的

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齊紅老師 解答 2025-07-24 14:28

你好,這樣的話,就要去更正以前年度的匯算了。 借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶3615 追問 2025-07-24 14:45

我看了以前的會(huì)計(jì)記賬只記應(yīng)收款,沒有具體到哪個(gè)公司名稱,如果調(diào)匯算的還要交所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 14:45

你好,是的。如果有利潤,是需要交。

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快賬用戶3615 追問 2025-07-24 14:52

知道了,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-07-24 14:53

你好,不用客氣的了

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你好,是什么時(shí)候的收入。
2025-07-24
你好,這筆錢交了稅款嗎?如果已經(jīng)交了稅款的,借應(yīng)收賬款貸利潤分配。
2021-12-20
你好 申報(bào)表這些銀行流水都沒有嗎?
2022-06-22
你好,你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的。
2022-09-09
那你收到對(duì)方款項(xiàng)沒做分錄,銀行賬怎么做平的,現(xiàn)在開票借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額
2023-12-21
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