你好,是什么時(shí)候的收入。
老師,你好!我們的一家公司,對(duì)方并沒有要求我們開票,但是對(duì)方用對(duì)公賬號(hào)打款到我公司對(duì)公賬號(hào),我之前掛在應(yīng)收帳款貸方,現(xiàn)在確認(rèn)不需要給對(duì)方開票,請(qǐng)問一下,該怎么銷賬!謝謝
老師你好,我們公司2018年會(huì)計(jì)公司建賬的時(shí)候把應(yīng)收賬款沒有掛上,給對(duì)方少記了一筆,對(duì)方付款了賬上少記了,現(xiàn)在怎么補(bǔ)記呢,怎么寫分錄?
老師,請(qǐng)問下,21年9月,我司是加工方,未入賬,也沒開票,現(xiàn)在對(duì)方公司要求我司開加工費(fèi),對(duì)方公司也沒有付款給我司,但是實(shí)際上是有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的,是會(huì)計(jì)漏入賬了,應(yīng)該怎么補(bǔ)入賬呢?現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票。那之前未計(jì)提也沒做委托加工物資出去,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,十年前收到過一家公司的錢,當(dāng)年沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)記賬,現(xiàn)在對(duì)方買我們的產(chǎn)品就不付款了,這怎么平賬呢,現(xiàn)在補(bǔ)一個(gè)分錄嗎還是怎么弄?
老師,請(qǐng)問一下,我剛到這家公司之前的會(huì)計(jì)沒有做賬,現(xiàn)在老板叫我補(bǔ)做之前的賬,沒有成本怎么辦?成本是從另一家公司付的款,這家公司只有收入,我要怎么做?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
22或者23年的
你好,這樣的話,就要去更正以前年度的匯算了。 借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
我看了以前的會(huì)計(jì)記賬只記應(yīng)收款,沒有具體到哪個(gè)公司名稱,如果調(diào)匯算的還要交所得稅嗎?
你好,是的。如果有利潤,是需要交。
知道了,謝謝老師。
你好,不用客氣的了