你好,這個(gè)你購進(jìn)的時(shí)候,借庫存商品200,貸應(yīng)付賬款200萬。 然后銷售出去,借應(yīng)收賬款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100
老師您好,我想請問一下 1、新公司購買老公司的資產(chǎn),需要那些文件作為附件,雙方購銷分錄怎么做的?購買資產(chǎn)金額比較大,100多萬。 2、老公司占新公司70%的股份,打注冊資本到新公司的會(huì)計(jì)分錄又怎么做呢? 我是新手,不是很會(huì),麻煩老師給我寫一下分錄
老師請教下,4月份銷售該固定資產(chǎn),折舊累計(jì)提了3萬,銷售收到了100萬,但是我們開票只開了10萬,5月份也沒有開,業(yè)務(wù)取消了,把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 應(yīng)交稅費(fèi)是寫總得稅費(fèi)嘛?開票的10萬和未開票的90萬的稅費(fèi)要分開寫嗎?剩下的90萬我不開票了 開票和不開票 怎么區(qū)分開怎么寫分錄 剩下的收到的890萬怎么寫分錄麻煩老師了
請問下老師,我們國內(nèi)公司新購了一條舊船5000萬,修理100萬,光租給境外香港的一家公司,那這筆修理費(fèi)100萬怎么做會(huì)計(jì)分錄?還有我們公司這條船的收入是租金,那什么費(fèi)可以入成本呢?折舊費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)等?
老師,我們是銷售藥品的藥店(老板有30個(gè)分店) 假設(shè)所有門店10月采購100萬貨款(實(shí)際支付) 但是我們的進(jìn)銷存系統(tǒng),所有門店的實(shí)際銷售成本是75萬 以實(shí)際銷售成本75來計(jì)算成本的話,那做分錄的時(shí)候,是要找這75萬的發(fā)票出來嗎? 但是這75萬的發(fā)票不是同一個(gè)廠家,不是一起開過來的,有的藥品是去年進(jìn)的貨,現(xiàn)在才賣掉(這個(gè)發(fā)票問題該怎么處理)
老師,一般納稅人的向農(nóng)戶收購產(chǎn)品,怎么做開具發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣和做會(huì)計(jì)分錄呀,比如向農(nóng)戶收購魚產(chǎn)品50萬,怎么分錄和開具發(fā)票,麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈?老師,那開具收購發(fā)票是按我實(shí)際支付的50萬開具是是吧?,稅率:免稅。會(huì)計(jì)分錄:借:庫存商品~魚產(chǎn)品455000借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額45000貸:銀行存款500000申報(bào)增值稅時(shí),抵扣表是按收購發(fā)票開具的50填寫抵扣是吧(500000x9%=抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)老師,麻煩看一下,分錄和申報(bào)是不是這樣,對(duì)嗎?開票是不是這樣?
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你接手上一個(gè)會(huì)計(jì)留下來的賬,有很多預(yù)收賬款,需要調(diào)賬嗎
這個(gè)題選哪個(gè)?為什么?分析分析各選項(xiàng)
老師,我們是房屋租賃公司,業(yè)主把房屋托管給我們公司,我們把公司租給商戶,從中賺取服務(wù)費(fèi),但是現(xiàn)在我們有兩個(gè)公司,存在業(yè)主把公司托管給我們A公司,但是由我們B公司和商戶簽訂了租賃合同,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,而且還存在公司補(bǔ)貼業(yè)主租金的情況,這個(gè)補(bǔ)貼金額應(yīng)該由哪個(gè)公司支出呢?
行政復(fù)議和行政訴訟的區(qū)別,什么情況只能復(fù)議不能訴訟,什么情況只能訴訟不能復(fù)議
超市會(huì)計(jì)分錄和稅法文件
變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍流程
發(fā)票備注欄信息不是收票方要求備注的,是對(duì)方開票方想備注,結(jié)果我發(fā)現(xiàn)對(duì)方內(nèi)容錯(cuò)了,這種還需要讓對(duì)方重新開嗎
公司換股東要交稅嗎,或者怎么能不用交稅。 本身公司是自然人100%控股,現(xiàn)在把自然人100%轉(zhuǎn)給控股公司。變更股東不是正常不用繳稅或者就繳納印花稅
免費(fèi)的這一部分怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,這個(gè)就是免稅的部分,所以沒有計(jì)提稅金。
我說的是免費(fèi),不是免稅
銷售出去免費(fèi)?就是白送給人家? 計(jì)入借營業(yè)務(wù)支出,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
購買進(jìn)來了100萬也是免費(fèi)的,怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,這個(gè)是借庫存商品,貸營業(yè)外收入。
這一部分免費(fèi)的銷售按:計(jì)入借主營業(yè)務(wù)支出,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
你好,這樣操作,稅務(wù)局估計(jì)不會(huì)同意。
從購進(jìn)到銷售,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,免費(fèi)的一部分是不付款的
你好,買入,借庫存商品,貸營業(yè)外收入。 銷售,借主營業(yè)務(wù)支出,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。要確認(rèn)是不是免稅。
都是免稅的
你好,那就可以買入,借庫存商品,貸營業(yè)外收入。 銷售,借主營業(yè)務(wù)支出,貸主營業(yè)務(wù)收入
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。