您好,可以的,這個(gè)沒(méi)有抵扣,就按簡(jiǎn)易計(jì)稅
一般納稅人銷(xiāo)售2O18年使用過(guò)的固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)怎樣開(kāi)具增值稅專(zhuān)票,按適用稅率13%?還是按簡(jiǎn)易征收3%?
例:A公司為增值稅一般納稅人,2020年5月銷(xiāo)售一臺(tái)使用過(guò)的設(shè)備,取得銷(xiāo)售收入60,000.00元,該設(shè)備為2015年1月購(gòu)入,未放棄減稅優(yōu)惠,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 因?yàn)锳公司未放棄減稅優(yōu)惠,因此銷(xiāo)售是可按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,應(yīng)納增值稅=60,000.00/(1+3%)*2%=1,165.05元。請(qǐng)問(wèn)老師2009年以后購(gòu)入的固定資產(chǎn)出售不是13%稅率嗎?
老師,本公司是一家建筑公司一般納稅人,申請(qǐng)了簡(jiǎn)易計(jì)稅,疫情期間按一個(gè)點(diǎn)交增值稅,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)了一套機(jī)器設(shè)備,帶人帶設(shè)備出租給別的工地使用,收到款后我要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的租賃費(fèi)給對(duì)方,我購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專(zhuān)票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣(mài)給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開(kāi)發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷(xiāo)售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買(mǎi)進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開(kāi)票要按銷(xiāo)售合同來(lái)開(kāi),就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷(xiāo)售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開(kāi)專(zhuān)票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具專(zhuān)票。
請(qǐng)問(wèn)老師我們是一般納稅人 ,但是我們是簡(jiǎn)易征收,那么我們購(gòu)買(mǎi)設(shè)備也不能抵扣,這種情況下我錄固定資產(chǎn)可以把進(jìn)項(xiàng)一起錄入固定資產(chǎn)不單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)嗎?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢(qián)發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買(mǎi)了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢(qián),對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車(chē)產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷(xiāo),無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢(qián)的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?