你好,你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。
因公事出差,公司沒(méi)有車(chē),開(kāi)著個(gè)人的車(chē)去辦公事,然后回來(lái)的油費(fèi)和過(guò)路費(fèi)以及路上的餐飲費(fèi),只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,能不能報(bào)銷? 1、報(bào)銷的話,是怎么報(bào)銷,這個(gè)賬該怎么做? 2、這個(gè)出差的費(fèi)用報(bào)銷了,會(huì)不會(huì)有影響? 3、如果不能用收據(jù)報(bào)銷,那該怎么辦?
老師你好! 關(guān)于收到去年差旅費(fèi)差額退回政府會(huì)計(jì)怎么做賬? 行政單位 ,以前年度2019年報(bào)銷不規(guī)范,差旅費(fèi)有多報(bào)的,現(xiàn)部門(mén)檢查,要求個(gè)人退還多報(bào)銷的錢(qián),收到個(gè)人退還多報(bào)銷的差旅費(fèi)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?具體分錄該如何做?
公司現(xiàn)在要核對(duì)應(yīng)收賬款,就是要核對(duì)對(duì)金蝶系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)和我們應(yīng)收會(huì)計(jì)做的應(yīng)收明細(xì)數(shù)據(jù)表的數(shù)據(jù)。要找差異。這個(gè)具體要怎么去核對(duì)。是直接看應(yīng)收期末余額?如若兩者在截止今年4月的期末余額對(duì)不上的話就要一筆筆去找差異?
有張裝修押金的收據(jù) 老板用個(gè)人卡付出去的 拿著這張押金單 能做到公戶賬里嗎? 要是退回來(lái)物業(yè)要求退到公司公戶里怎么辦 這張押金收據(jù)和退到公戶的錢(qián)應(yīng)該怎么做賬
銀行流水做完了,有的開(kāi)回來(lái)發(fā)票跟轉(zhuǎn)出去金額對(duì)不上,發(fā)票需要再做一遍嗎?做賬里面,怎么體現(xiàn),這個(gè)發(fā)票收到,或者沒(méi)有收到
請(qǐng)問(wèn)收取的合同履約保證金因?qū)Ψ竭`約不退回時(shí),應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入?
老師好!想問(wèn)下個(gè)體戶稅務(wù)提交了注銷,清稅證明下來(lái)了,可以撤銷恢復(fù)正常么
我公司非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓13個(gè)月,按月支付,我開(kāi)發(fā)票時(shí)單位開(kāi)什么?
老師 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問(wèn)題,1.我每月并每月,把當(dāng)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中。 若是當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),我就直接做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這一個(gè)分錄 。可以這樣嗎。 (因?yàn)槿绻蛔鲞@一筆分錄 就造成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是一直有余額的。 有的老師說(shuō)這科目可以有余額, 有的老師說(shuō)不可以 我現(xiàn)在也有點(diǎn)暈
甲向乙買(mǎi)材料,乙為什么能把對(duì)甲的應(yīng)收賬款劃分成交易性金融資產(chǎn),感覺(jué)好奇怪
鐵路局手寫(xiě)代用票可以稅前扣除嗎
老師麻煩問(wèn)下,現(xiàn)在要是開(kāi)以前稅率的發(fā)票 當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)票收入 這個(gè)怎么辦哦?
與任職單位解除勞動(dòng)關(guān)系取得的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,超出上傘平均工資3倍的部分如何計(jì)算個(gè)人所得稅?
老師,前期有筆費(fèi)用抵扣了進(jìn)項(xiàng),后期轉(zhuǎn)出了,分錄這樣做對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)社區(qū)食堂,和菜品定制成本怎么核算