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1、請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除 對(duì)應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷金額)應(yīng)該如何填寫? 假設(shè)我公司在今年1月份購買10萬元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報(bào)時(shí)候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬,那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額)填寫的是1萬,第四列填寫的是10萬,這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬同時(shí)也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬,這樣是否正確? 2、請(qǐng)問我公司的應(yīng)收賬款10萬無法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對(duì)方只償還我2萬就可以了,8萬元做營(yíng)業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請(qǐng)問我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬元,低于2萬未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
公司二級(jí)單位上轉(zhuǎn)銷進(jìn)項(xiàng)到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級(jí)單位增值稅轉(zhuǎn)多了,稅務(wù)局同意退稅給二級(jí)單位,但稅務(wù)局說不給錢了,應(yīng)退稅款讓本部在當(dāng)月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內(nèi)部存款還給二級(jí)單位。 二級(jí)單位分錄,上轉(zhuǎn)時(shí):借:主營(yíng)收入 10 貸:成本和銷項(xiàng)2。借:銷項(xiàng)2,貸:內(nèi)部存款2 本部分錄,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 上月抵扣繳稅本部:借,應(yīng)交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計(jì)提轉(zhuǎn)入未交10 ) 這樣上月的轉(zhuǎn)入和準(zhǔn)出未交增值稅就不平。 本月二級(jí)單位,借:銷項(xiàng)2,貸:收入2,本部對(duì)二級(jí)單位清算后,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 本部,借:銷項(xiàng)2,貸,內(nèi)部存款2, 這樣我本月計(jì)提數(shù)就是18萬,如果沒有這個(gè)2萬,正常計(jì)提未交20萬。賬務(wù)上本月計(jì)提18萬。繳稅時(shí),借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點(diǎn)不明白的是,雖然這個(gè)銷項(xiàng)是二級(jí)單位轉(zhuǎn)給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應(yīng)該再把退的稅2萬再加回去繳納???就這個(gè)轉(zhuǎn)不過來。
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購貨方是長(zhǎng)期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫。這個(gè)分錄怎么寫呢
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們?cè)瓉頉]有申報(bào)出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師我想請(qǐng)問一個(gè)問題 我個(gè)體戶5月給客戶開了發(fā)票(金額沒毛?。┯捎诳梢赞D(zhuǎn)賬的時(shí)候有個(gè)支付紅包抵扣,導(dǎo)致票和實(shí)付金額對(duì)不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報(bào)了,那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費(fèi)用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng)補(bǔ)每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費(fèi)用可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車費(fèi)跟報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個(gè)點(diǎn)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對(duì)方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對(duì)方會(huì)不會(huì)要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當(dāng)年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認(rèn)為很可能承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因?yàn)槭芡蟹紸公司沒有按時(shí)交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項(xiàng)在2×22年財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)的表述中,不正確的有(?。?。 A確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1500萬元 B確認(rèn)其他應(yīng)收款1700萬元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的凈額,在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)其他應(yīng)收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目中列報(bào),但需要在報(bào)表附注中披露
一般項(xiàng)目:電力設(shè)施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
稅務(wù)這兩天查到我們公司和另一個(gè)公司的發(fā)票,需要讓我提交說明,合同只有另一個(gè)公司的公章,我們公司變更名字了。章已經(jīng)被銀行破損了,這個(gè)合同可以嗎?
老師,物業(yè)公司代收取暖費(fèi),比如應(yīng)收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費(fèi)2元,物業(yè)公司應(yīng)該開收據(jù)1000元,對(duì)吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應(yīng)付給供噯么司多少錢
請(qǐng)問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出因?yàn)檫@個(gè)是屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)如果不屬于前期差錯(cuò)還需要調(diào)整還需要確認(rèn)以前年度損益嗎?
您好,出口退稅申報(bào)時(shí),稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)將報(bào)關(guān)單10位HS編碼(如2921290090)截取為8位(29212900)是正常操作,直接按系統(tǒng)生成的8位代碼提交即可,無需修改或備注。前8位為稅務(wù)審核依據(jù),后兩位海關(guān)監(jiān)管子目不影響退稅。 2.我們確保報(bào)關(guān)單前8位代碼、商品名稱與退稅系統(tǒng)一致,退稅率匹配即可。若系統(tǒng)提示異?;蛲硕惵什环?,需聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)核查,否則無需額外處理。
我填了8位后,電子稅務(wù)局出口商品名稱是其他無環(huán)多胺及其衍生,報(bào)關(guān)單上面的名稱是甲基戊二胺,我要把電子稅局的名稱修改成和報(bào)關(guān)單一樣嗎?退稅率都是一樣的是13個(gè)點(diǎn)
?您好,1.不用修改名稱的,電子稅務(wù)局自動(dòng)生成的商品名稱(其他無環(huán)多胺及其衍生)與報(bào)關(guān)單名稱(甲基戊二胺)雖不一致,但因HS前8位(29212900)和退稅率(13%)完全匹配,可直接申報(bào),系統(tǒng)強(qiáng)制鎖定名稱不允許修改,強(qiáng)行調(diào)整將導(dǎo)致申報(bào)異常。 2.若申報(bào)后稅局質(zhì)疑名稱差異,可補(bǔ)充書面說明,明確“申報(bào)商品與報(bào)關(guān)單實(shí)為同一貨物,代碼及退稅率一致”,并附報(bào)關(guān)單及技術(shù)資料佐證,但通常無需主動(dòng)提交。僅在江蘇、浙江等嚴(yán)審地區(qū)建議預(yù)溝通,其他地區(qū)直接申報(bào)即可。
好的,謝謝老師!
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!