你好,這個(gè)公司是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付的時(shí)候,做相反的分錄。
老師,您好!我單位因?yàn)樯绫>侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了,只讓我單位繳了一個(gè)差額,因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個(gè)人里面扣減出來單位,這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”有了補(bǔ)扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
老師,您好!我單位因?yàn)樯绫>侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了,只讓我單位繳了一個(gè)養(yǎng)老金差額。因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個(gè)人里面扣減出來單位,這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”補(bǔ)扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
老師,我單位申報(bào)工資薪金的時(shí)候,收入應(yīng)該填員工實(shí)際發(fā)放的工資是嗎,那么單位給交的養(yǎng)老保險(xiǎn),和個(gè)人的養(yǎng)老保險(xiǎn)要填到哪里
老師發(fā)放到單位的個(gè)人養(yǎng)老金如何做賬
老師發(fā)放到單位的個(gè)人養(yǎng)老金如何做賬2025-07-17 14:58 你好,是社保退回來的嗎?是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老,借,其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老,貸,應(yīng)付職工薪酬,工資,借,應(yīng)付職工薪酬,工資,貸,銀行存款 個(gè)人所得稅如何處理
老師,法人股東就是居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),交稅是(轉(zhuǎn)讓所得-未分配利潤*持股比例-實(shí)收資本份額)*25%。股權(quán)撤資股東交稅是(撤資所得-未分配分配*持股比例-實(shí)收資本份額-盈余公積*持股比例)*25%。為什么撤資要算盈余公積呢
老師,2025年5月28日我們付了款項(xiàng)5萬元,但是沒有收到票,前面會(huì)計(jì)做的是借:應(yīng)付賬款50000貸:銀行存款 50000,現(xiàn)在2025年6月4號(hào)收到50000的票了,我應(yīng)該怎么做賬。這個(gè)票是臨床課題費(fèi)用
供應(yīng)商未開票未付款的對賬單怎么入賬
我們是個(gè)超市,顧客充卡10000送100,送的那個(gè)100怎么做賬呀
老師 我們公司是建筑施工工程公司,接了甲方一個(gè)活 簽的是EPC 施工總承辦合同,我們往外有找勞務(wù)公司 再給干這個(gè)活,屬于違法轉(zhuǎn)包嗎
老師 上個(gè)月的訂正以前憑證的紅字憑證 錯(cuò)了 這個(gè)月我怎么改呀
老師,固定資產(chǎn)折舊臺(tái)賬上,某設(shè)備已經(jīng)折舊完了,可是財(cái)務(wù)軟件上累計(jì)折舊貸方還差好幾千才折舊完成,這怎么調(diào)整啊,
現(xiàn)在公司實(shí)繳還需要交契稅嗎?
老師你好,我司小規(guī)模貿(mào)易公司與甲公司簽電腦購銷合同:我司賣6臺(tái)電腦共18000元給甲公司,甲按季度分期付款,每季度3000元共6個(gè)季度付完款,付完款后電腦所有權(quán)歸甲公司,電腦在付第一筆款時(shí)已交付給甲公司,我司在收到每次款時(shí)開普票辦公費(fèi)3000元。 請問這個(gè)操作有什么不妥之處或者風(fēng)險(xiǎn)之處?
我們是個(gè)超市,顧客充卡10000送100,送的那個(gè)100怎么做賬呀
老師要入應(yīng)付職工薪酬嗎
你好,這個(gè)不需要了。