你好,你們有沒(méi)有形成產(chǎn)品?

老師你,您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對(duì)方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問(wèn)題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了,因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來(lái)科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來(lái)表示,那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)付賬款通過(guò)應(yīng)付賬款這個(gè)科目核算的話(huà),那么軟件自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款余額很有可能就在借方了,這種情況是不是報(bào)表公式?jīng)]設(shè)置好?還是需要手動(dòng)調(diào)整?
您好,請(qǐng)問(wèn)下軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過(guò)來(lái)就是有的了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請(qǐng)問(wèn)老師這里怎么調(diào)呀?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過(guò)來(lái)就是有的了,但實(shí)際庫(kù)存是沒(méi)有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請(qǐng)問(wèn)老師這里怎么調(diào)呀?可以寫(xiě)下分錄嗎?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上生產(chǎn)成本-10050元,接賬過(guò)來(lái)就是有的了,不存在有這個(gè)生產(chǎn)成本哦,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請(qǐng)問(wèn)老師這里怎么調(diào)呀?可以寫(xiě)下分錄嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

