你好,你這個9479是含稅價還是不含稅價,你的開票稅率多少。
公司截止7月銷售額是8314773.6,繳納稅額110773.76,8月份開票金額2344931.72,進(jìn)項(xiàng)稅額630343.41我想問一下需認(rèn)證多少發(fā)票可以達(dá)到公司的稅負(fù)率呢,進(jìn)項(xiàng)多可以不交增值稅嗎,麻煩詳細(xì)給回復(fù)一下
比較疑惑進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的問題。我現(xiàn)在只明白銷售金額*13%=銷項(xiàng)稅額;進(jìn)項(xiàng)金額*13%=進(jìn)項(xiàng)稅額。目前我也負(fù)責(zé)開票,所以不清楚每個月銷項(xiàng)票怎么計(jì)算開多少票。 1.含稅價格不含稅價格概念不清楚 2.進(jìn)項(xiàng)稅票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每個月怎么計(jì)算當(dāng)月可以開的票有多少。 1.
樸老師,你好!12月開出銷項(xiàng)含稅發(fā)票合計(jì)3719573.03元,銷項(xiàng)稅額是427915.48元,稅負(fù)率是3%,那么,怎么來倒推算出需要勾選的進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票金額是多少, 還有能算出對應(yīng)的成本是多少嗎?能指點(diǎn)一下么,謝!
2025年7月1日至2025年7月21日,增值稅發(fā)票開票:銷項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅):-232,323.87元?,銷項(xiàng)稅額:-30,202.13元,負(fù)數(shù)是這個月有一筆發(fā)票是全額紅沖了6月30日的大額發(fā)票;增值稅取得發(fā)票:進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅)244,998.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額22,096.86元,增值稅率13%。增值稅稅負(fù)率3%,上期留底稅額是75,803.75元, 測算這個月要申報(bào)出口退稅 2200元,問:這個月目前為止還能開多少金額(不含稅)的銷項(xiàng)發(fā)票?
2025年7月1日至2025年7月21日,增值稅發(fā)票開票:銷項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅):-232,323.87元?,銷項(xiàng)稅額:-30,202.13元;增值稅取得發(fā)票:進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅)244,998.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額22,096.86元,增值稅率13%。增值稅稅負(fù)率3%,上期留底稅額是75,803.75元, 出口銷售額 9377元人民幣,征稅率等于退稅率為13%,問:這個月目前為止還能開多少金額(不含稅)的銷項(xiàng)發(fā)票?列出計(jì)算過程,并簡要文字說明下
年應(yīng)納稅所得額 ≤ 300 萬元的部分,減按 25% 計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按 20% 稅率繳納,實(shí)際稅負(fù) 5%; 超過 300 萬元的部分,全額適用 25% 稅率。所得額299元,是299*0.05嗎?所得額301萬是301*0.25嗎?
購買的橫幅,掛在車間內(nèi),會計(jì)分錄計(jì)入哪個科目
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)是根據(jù)上年度工資總額申報(bào),這個工資總額都由那些部分組成?加班費(fèi),考核工資計(jì)算在里面嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
想問下就是我出口申報(bào)名稱是寫睡衣,開票也是寫睡衣,那供應(yīng)商發(fā)貨明細(xì)也要寫睡衣嗎,還是可以寫更具體的款式明細(xì)?
個稅滯納金在企業(yè)所得稅匯算清繳中可以扣除嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,這種醫(yī)院的票據(jù),原件丟了,這種打印出來的票據(jù)能入賬嗎
老師,9月16號增加的社保,現(xiàn)在要離職,去做減員嗎 時間是要往后延嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
9479是含稅銷售價
票面率是13%
你好,這個需要的進(jìn)項(xiàng)稅稅額是9479/1.13*0.1=838.85元。不含稅金額是838.85/0.13=6452.69。總額是838.85+6452.69=7291.54