你好,附表二的其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出情形。
外貿(mào)出口企業(yè),4月份退稅發(fā)票已做勾選,當(dāng)月增值稅附表2的23欄沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,實(shí)際退稅申報(bào)及退稅到賬發(fā)生在7月,到現(xiàn)在一直都沒(méi)做轉(zhuǎn)出申報(bào),這種情況怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě),請(qǐng)問(wèn)是在取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就認(rèn)證并填報(bào)增值稅申報(bào)表二中嗎?填報(bào)后過(guò)兩個(gè)月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口的銷(xiāo)售額在增值稅申報(bào)表哪里填寫(xiě)申報(bào)? 還有購(gòu)進(jìn)貨物的稅額認(rèn)證了在哪可以看到?認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)退稅的,增值稅申報(bào)表上不顯示不需要填寫(xiě)??
去年9月份出口的,銷(xiāo)售額填在增值稅申報(bào)表免抵退攔里已申報(bào),去年沒(méi)有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說(shuō)銷(xiāo)售額里有一部分是買(mǎi)進(jìn)的備件,不能退稅,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。銷(xiāo)售額填寫(xiě)在了免抵退攔里,需要修改報(bào)表把一部分不能退稅的銷(xiāo)售額改到免稅攔嗎?
出口外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題,稅款25.8月初退回稅局,這部分做免稅處理,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表哪里
新成立公司怎么做財(cái)務(wù)預(yù)算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得稅稅率是幾個(gè)檔,分點(diǎn)稅率多少?
您好,老師,我公司向建筑商銷(xiāo)售防火門(mén),我們是和甲方簽訂一批門(mén),然后在去廠家訂購(gòu)一批門(mén),門(mén)來(lái)就直接進(jìn)工地,一直都是這個(gè)模式,進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬還需要登記嘛?我們沒(méi)有庫(kù)房,也不入庫(kù)房。發(fā)票也是供一部分門(mén),去要一部分錢(qián),到工程結(jié)算時(shí),根據(jù)結(jié)算單付清剩余款。
黑龍江個(gè)體戶每個(gè)月定額4萬(wàn),現(xiàn)在開(kāi)票是不是每個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)就可以不交稅
商品按月計(jì)提減值,1月2月3月都計(jì)提了減值,4月計(jì)提減值后就賣(mài)掉了,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,為什么只結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了4月的減值,前面123月的減值都不管了。
公司去年匯算清繳虧損300萬(wàn),今年下半年可能會(huì)有盈利,如今年三季度盈利100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)今年不交企業(yè)所得稅的情況下,是否可以預(yù)提成本,匯算清繳時(shí)再用以前年度虧損去彌補(bǔ)
老師,個(gè)人所得稅里的高管,對(duì)于不管境內(nèi)支付還是境外支付都要在我國(guó)交個(gè)稅嗎?還是說(shuō)不區(qū)分居住時(shí)間,只是境外所得且境內(nèi)支付的部分,要在我國(guó)納稅
老師好,企業(yè)未分配利潤(rùn)負(fù)的。凈資產(chǎn)也是負(fù)的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格定多少合適 這家公司兩個(gè)股東,其中一個(gè)退出,轉(zhuǎn)給另一個(gè),沒(méi)有實(shí)繳
老師,暫估入庫(kù)做賬的全部分錄是怎么樣的呀
中級(jí)報(bào)名的時(shí)候沒(méi)有工作,沒(méi)有工作證明怎么報(bào)考啊