同學(xué),你好
可以。
總公司分錄
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問有個(gè)員工在總公司上班,社保在分公司這幫交,工資又是總公司發(fā),那分公司這邊交的社保怎么處理
我們外省有家分公司,當(dāng)?shù)夭辉试S增加社保賬戶,所以分公司社保是買在總公司的,分公司申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候需不需要申報(bào)社保?總公司幫分公司代買社保的這一筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理?
有兩家公司是總分公司,總公司正常運(yùn)營(yíng),分公司主要用來(lái)幫員工交社保發(fā)工資的,這種情況做賬應(yīng)該做兩套賬還是合并做到總公司
老師好,有個(gè)公司,是分公司,她這個(gè)公司只幫員工買社保,工資是總公司發(fā)的,老板說(shuō)分公司這邊0報(bào)個(gè)稅,這樣合理嗎,是不是應(yīng)該正常報(bào)工資,然后發(fā)工資的時(shí)候掛其他應(yīng)付款
老師,分公司員工在總公司買社保,分公司發(fā)工資,總公司買了社保需要給該員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師好,公司園區(qū)改造,改造費(fèi)用四萬(wàn),后期可能收回三萬(wàn)抵物業(yè)費(fèi),也有可能收不回,那現(xiàn)在報(bào)銷單上填多少錢,如果后期抵物業(yè)費(fèi)怎么記賬
利潤(rùn)表、負(fù)債表、納稅申報(bào)表的聯(lián)系?
財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么算,選項(xiàng)D不懂,其他算出來(lái)了
老師,我想請(qǐng)問下,我剛剛接手了一個(gè)賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個(gè)月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去把這個(gè)固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細(xì)表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)給做出來(lái),然后又和資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)的上
你好老師,對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢給供貨商,對(duì)方也在對(duì)應(yīng)年份開發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我們沒有財(cái)務(wù)看到,所以沒有入成本,現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,我們應(yīng)該怎么處理賬務(wù)和稅局申報(bào)?謝謝
老師好,生產(chǎn)車間安裝暖氣片怎么做賬?
老師,我們出口匯率報(bào)關(guān)單上是不是按當(dāng)月出口第一工作日。這樣子人民幣換算成美女計(jì)算相差1塊多錢是不是正常的?
老師,票據(jù)狀態(tài)是什么意思?已結(jié)清-已結(jié)束。已收票-可流通(票據(jù)已拆分)。已收票-可流通(票據(jù)已轉(zhuǎn)出)
你好老師。承兌收到多少錢,跟現(xiàn)金是一個(gè)道理是吧
老師 營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外收入的壞賬 和沒有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫那一列
還沒有回答完,老師
同學(xué),你好
人員是掛在分公司的,總公司分錄,就是掛在其他應(yīng)收款里面。
分公司,就掛著其他應(yīng)付款
工資費(fèi)用不用體現(xiàn)了?
同學(xué),你好
分公司體現(xiàn)
借:管理費(fèi)用-工資、社保
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸;其他應(yīng)付款