要問老板的用途,直接贈送人的計入業(yè)務(wù)招待費
老師你好,我們是一家酒店,在煙酒店購買兩條煙460元,款未付,購買時會計做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 460 貸:應(yīng)付賬款 460, 次日煙酒店老板在我們酒店住宿消費180元,會計做分錄 借:應(yīng)收賬款 180 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 180,月底酒店用煙錢抵住宿費,財務(wù)怎么做分錄?
老師,請問中秋外購的煙酒和月餅,收到的普票,現(xiàn)送給客戶如何做賬
請問老板1月份買了20000元的煙酒有發(fā)票,我要怎么入賬好呢?
老師您好!請問您,老板辦公室煙味很大,購買的除味劑應(yīng)該計入哪個科目?
老師你好,老板一下買12萬的酒留做以后招待用的,這個如果現(xiàn)在收到發(fā)票該如何入賬呢
個人獨資企業(yè),交個稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬,這個不可以像員工那樣減去每月5000來算嗎,只可以扣減完費用再算嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進(jìn)飛機(jī)零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運(yùn)輸服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運(yùn)輸收入2000萬,國際運(yùn)輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬元。請問進(jìn)項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補(bǔ)充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
老師好,老板購入的煙酒是用來招待客人的,每次購入一箱茅臺或幾條中華香煙,請問這個是需要先做入庫嗎?
是的,先計入庫存商品,領(lǐng)用的時候再計入業(yè)務(wù)招待費
老師好,如果是職工聚餐喝了的話,可以直接計入福利費嗎?
是的,就是那樣做的哈
老師好,比如每次聚餐的時候喝了兩瓶茅臺,沒有開具發(fā)票,最后一起開回來發(fā)票后,一次性入在“福利費”,這樣做賬是否可以呢?
關(guān)鍵是要有當(dāng)時確實喝了茅臺的依據(jù)
老師,請問這個依據(jù)應(yīng)該如何提供呢?
庫房要辦理領(lǐng)用的手續(xù),不能購入就不管實物的發(fā)放了
老師,沒有辦理入庫,就是喝一瓶去買一瓶,最后匯總一起開具的發(fā)票
需要有購買的結(jié)算清單
老師,您說的結(jié)算清單,就是每次購買時的付款記錄對嗎?
是銷售方的消費記錄,
老師,也就是說如果無法提供這些消費記錄的話,就不能稅前扣除?就應(yīng)該在匯算清繳時做調(diào)增處理,對嗎?
是的,就是那個意思的。稅局會懷疑是虛開發(fā)票
老師,比如購入一箱茅臺,應(yīng)該先辦理入庫,需要用時再辦理出庫,如果是送禮就計入“業(yè)務(wù)招待費”,如果是用于員工聚餐,就計入“福利費”? 那請問員工聚餐時出庫的茅臺酒,還需要同時搭配餐飲發(fā)票或食堂購買的食材發(fā)票等對嗎?
你在食堂聚餐就是那些發(fā)票
老師,這個對不對?
是的,那個是正確的。沒有指明錯誤就是對的