按個(gè)稅法規(guī)定,那個(gè)需要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅 勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒(méi)開(kāi)票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi) 在扣繳端綜合申報(bào)-勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)交)
裝修公司,工地的人工費(fèi)讓個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,我們公司代扣代繳了,支付的個(gè)人所得稅怎么做賬務(wù)處理
公司支付勞務(wù)費(fèi)2000元,需要公司代扣代繳,個(gè)人去稅局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票2000元,請(qǐng)問(wèn)公司是按開(kāi)票金額2000元做勞務(wù)費(fèi)嗎?還是減除代扣代繳稅費(fèi)240元,1760做勞務(wù)費(fèi),240元做應(yīng)交個(gè)人所得稅?
老師,我公司付監(jiān)理費(fèi)個(gè)人,他去代開(kāi)發(fā)票,說(shuō)要交個(gè)人所得稅。問(wèn)能不能開(kāi)安裝服務(wù)或裝飾服務(wù)
我在快賬里面,是從3月開(kāi)始錄入卓越家具憑證的,但錄入4月憑證時(shí),收到湖南同方家具的126000的應(yīng)付賬款,但這筆應(yīng)付賬款發(fā)生在2月,系統(tǒng)里沒(méi)有,所以導(dǎo)致明細(xì)賬結(jié)果不對(duì),請(qǐng)問(wèn)怎么處理
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
老師好,什么叫合營(yíng)企業(yè),什么叫聯(lián)營(yíng)企業(yè)
我現(xiàn)在這個(gè)公司,去年的賬是之前的會(huì)計(jì)做在賬無(wú)憂系統(tǒng)里的,已經(jīng)結(jié)賬了,所有的固定資產(chǎn)她做到庫(kù)存商品里了,今年開(kāi)始是用管家婆做賬,我該怎么做?老板現(xiàn)在是要貸款,銀行要25年5月以前的財(cái)務(wù)報(bào)表和固定資產(chǎn)明細(xì),庫(kù)存商品明細(xì),我要咋做?。?老師,我可以直接在管家婆里重新做去年的賬嗎?
跨境電商公司與境外倉(cāng)發(fā)給客戶發(fā)貨的明細(xì)用哪些數(shù)據(jù)去對(duì)賬?如何對(duì)?應(yīng)該如何分析數(shù)據(jù)如何分頭程已入庫(kù)海外倉(cāng)的商品。是否已全部銷售,全部出庫(kù),是否有異常商品?要清楚的知道海外倉(cāng)在庫(kù)出庫(kù)的明細(xì)數(shù)據(jù)。
針對(duì)破產(chǎn)清算的商業(yè)地產(chǎn),有那些稅收優(yōu)惠,轉(zhuǎn)讓債權(quán),轉(zhuǎn)讓物權(quán)分別有什么稅收優(yōu)惠
老師 實(shí)收資本實(shí)繳 在過(guò)渡期內(nèi)分五次注入達(dá)到全額實(shí)繳 可以不 如果可以 稅務(wù) 工商怎么處理
ECN變更要通知財(cái)務(wù)部門(mén)的嗎?尤其是成本會(huì)計(jì)
老師 土石方工程 成本按照多少結(jié)轉(zhuǎn)?其中柴油 人工 材料 機(jī)械租賃都怎么占比?
老師,發(fā)票負(fù)數(shù)怎么理解,謝謝,我是小白
以前我記得都是按3%開(kāi)票人在代開(kāi)發(fā)票時(shí)繳納個(gè)稅啊
那個(gè)是以前的老黃歷了哈
好的,謝謝老師
再問(wèn)一下,上述情況增值稅按1%吧?
是的,現(xiàn)在個(gè)人開(kāi)是1%的稅率
謝謝老師
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