?同學您好,很高興為您解答,請稍等
現在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經零申報了,我現在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
老師,咨詢一下,就是我們財務做賬用的是管家婆軟件,然后這兩天才可以做賬,開賬時間是五月,但是開賬之前設置了銀行賬戶里有幾百萬,現在要開始補之前幾個月的賬,然后銀行賬戶里面的錢是實收資本來的,這個分錄錄進去的話,最后會導致銀行賬戶里的錢翻倍,但是其實并沒有這么多,這個分錄該怎么辦?開賬之前設置的銀行存款現在不能修改
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,我現在遇到一個很麻煩的事情,就是我們單位有個資產管理系統(tǒng),和財務系統(tǒng)金蝶是同步的,也就是說金蝶系統(tǒng)里面固定資產的增加與減少都是通過在資產管理系統(tǒng)處理了,然后金蝶系統(tǒng)就會有數據?,F在資產管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個固定資產,我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了?,F在固定資產清理需要做賬,然后又重新入庫,但是我不知道怎么做才能平賬,如果重新入又按以前的院值入嗎?折舊年限是不是就按把已經折舊的減出來
您好老師,現在裝修開辦期間酒店購買了點對講機,工作掛牌,和有點工具,然后已經付款了。我這邊已經入了憑證 借:長期待攤費用-開辦費-辦公費/工具費用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機也入了固定資產 借:固定資產-電子設備 貸:銀行存款 因為出入庫系統(tǒng)是單獨另外上的軟件速達3000,那我用速達3000,還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面,入庫和出庫嗎?如果做了,那月底正常需要用速達3000的盤點和結存數,到金蝶做賬系統(tǒng)來結賬用,那現在我已經做進金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達出入庫系統(tǒng)里面,不用做賬務處理了啊?如果再做就是重復了對嗎?
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細應計利息?
私對公轉賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調賬,這應該怎么調呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
您好,不建議直接在管家婆重做去年賬,會破壞數據連貫性、引發(fā)稅務風險。應先在賬無憂調整賬務,做分錄將誤計庫存商品的固定資產調到固定資產科目,補提固定資產去年折舊,重新生成去年財務報表;再從賬無憂導出 2025 年 5 月前財務報表、固定資產和庫存商品明細,在管家婆錄入賬無憂調整后的去年年末財務數據作期初余額,建立固定資產和庫存商品檔案并錄入明細信息,后續(xù)在管家婆按正常流程處理今年業(yè)務。
她們去年做賬時用的賬無憂,但是到期了,就沒續(xù)費,做不了了,只能查看數據今年的賬是在管家婆里做的
?您好,從賬無憂導出去年所有數據,手動整理固定資產清單并確認,計算去年應計折舊額,在管家婆建立去年調整臺賬記錄固定資產與庫存商品的正確分類及金額,據此調整去年報表數據,生成銀行所需的財務報表、固定資產明細和庫存商品明細并附說明函,今年管家婆賬務保持正常且年初余額與調整后的去年年末數據銜接一致。
那我在管家婆里1月份做以前年度損益調整嗎?
還是固定資產和累計折舊直接寫一個期初余額?
?您好,需要在管家婆 1 月份做以前年度損益調整,通過該科目調整去年因未提折舊導致的損益差異,分錄為借:以前年度損益調整 貸:累計折舊,同時結轉該科目至利潤分配未分配利潤,確保去年損益數據準確,與調整后的報表一致。
好的,謝謝老師,我明天去做了看一下,再發(fā)給老師
您好,祝您生活喜樂