您好,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵的,福利和業(yè)務(wù)招待的進(jìn)項(xiàng)稅,都是不能抵扣的哦
老師,咨詢兩個(gè)問題,先謝過 1、籌建期購買的廚房用品含桌椅,經(jīng)營半年后才拿來報(bào)賬,要計(jì)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)嗎?要不要通過應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)這個(gè)科目過度下 2、租賃的房租,50多萬,簽的合同是不含稅價(jià),沒取得發(fā)票,在籌建期一次計(jì)入開辦費(fèi)了,可以嗎?謝謝老師!
你好,我們工廠開了服裝加工費(fèi)的專票給客戶,但有部分面料和輔料是我們工廠購買的,可以拿這些供應(yīng)商開過來的專票抵扣嗎?
老師,公司購買煙 紅酒 白酒 送人 取的發(fā)票 假如專票,可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎嗎? 然后可以直接找銷售費(fèi)用 招待費(fèi)嗎? 還是買回來是記庫存商品,送出去要視同銷售,要交稅?買回來1萬,賣出去也是一萬可以嗎?
老師,有一個(gè)問題就是公司老板采購一些酒水,讓對方開的是專票,因?yàn)槔习逑氲挚?,想問下就是這種肯定不能做到福利費(fèi),不然肯定不能抵,這種我應(yīng)該做到什么里面才可以抵扣這個(gè)專票呢,或者怎么做才能讓對方開的專票過來可以抵呢
老師,一客戶這個(gè)月10當(dāng)月生效一般納稅人,但以前7~9月專用發(fā)票開具了,這個(gè)月可以拿來抵扣嗎?剛成立不久,前面都是沒收入 沒交過增值稅的
我公司產(chǎn)生了裝修費(fèi),裝修公司給開了1%的裝修的普票,要專票的話說需要另加稅點(diǎn),是這樣嗎?
老師,您好。公司給生病員工慰問金,怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好,這個(gè)個(gè)稅這么算正確嗎?13758+8500=22258-5000=17258x0.2=3451.6-1410=2041.6
這題沒看明白,正常交貨期內(nèi)不需要儲備嗎?
個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎
公司與公司之間簽訂的借款合同,需要繳納印花稅嗎?
進(jìn)口配件用代扣代繳企業(yè)所得稅稅嗎
你好正常請情況下 就是融資租賃的入賬價(jià)值是包括 期末為了取得資產(chǎn)所有權(quán)而付出的成本的對嗎 這個(gè)題目 每年40租金 *5年=200 + 初始租賃手續(xù)費(fèi)10萬 + 期末10萬=220是計(jì)稅基礎(chǔ) 算折舊的基數(shù)
老師您好,反向開票是什么意思,具體哪些行業(yè)可以反向開票,開出的發(fā)票誰應(yīng)該承擔(dān)稅。謝謝
請問高德打車可以抵扣嗎
那種傳媒公司做活動里面有紅酒拿來開場慶祝的,紅酒是主營業(yè)務(wù)的一部分,這種進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎
?您好,如果紅酒用于傳媒公司活動中與主營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的開場慶祝(如商業(yè)宣傳、應(yīng)稅活動服務(wù)等),且不屬于集體福利或個(gè)人消費(fèi),其進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣;如果用于員工福利或無償贈送客戶,則需視同銷售且進(jìn)項(xiàng)不得抵扣。