對這個的話是必須有明細(xì)的。
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
如果供貨商還沒有給我單位開發(fā)票,但準(zhǔn)備要簽字合同,客戶給我單位付30%預(yù)付款,必須要發(fā)票,我單位可以先開發(fā)票嗎
可以,這個是沒問題的。
這個月我開出發(fā)票,供貨商沒有給我開發(fā)票,這個月增值稅是不是就要按13%先交
如果月底前供貨商把發(fā)票開過來,我就可以抵扣一部分?
對,按照13個點正常繳納
好的,謝謝老師
不客氣的,早點休息
這種情況算虛開發(fā)票不
這個肯定是不屬于的沒事
那就好,我還擔(dān)心會不會是虛開
嗯嗯早點休息的哈
好的,老師也早點休息
嗯嗯好的不不用回復(fù)了哈