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Q

郭老師,我們的出口退稅,要怎么轉,比如這個月銷項10萬,進項30萬,留抵20萬,我要退15萬,要怎么做分錄和結轉

2025-07-18 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-18 16:47

借應交稅費應交增值稅銷項10、 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5 應交稅費應交增值稅出口退稅15 貸應交稅費應交增值稅進項30

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快賬用戶7281 追問 2025-07-18 19:13

如果未交增值稅有借方5000,進項當月有8000,當月申請退稅1萬,我這個月和下個月這個分錄又怎么入,辛苦郭老師,有空再回

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齊紅老師 解答 2025-07-18 19:18

借應交稅費應交增值稅出口退稅1萬, 貸應交稅費應交增值稅進項8000, 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2000, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2000, 貸應交稅費未交增值稅2000 都在這個月

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快賬用戶7281 追問 2025-07-18 19:25

我不用轉出未交增值稅,直接用未交增值稅補平差額可以嗎,就做第一個科目

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齊紅老師 解答 2025-07-18 19:27

可以 轉出未交增值稅改成未交增值稅

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快賬用戶7281 追問 2025-07-18 20:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-18 21:04

不用客氣,工作愉快

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借應交稅費應交增值稅銷項10、 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5 應交稅費應交增值稅出口退稅15 貸應交稅費應交增值稅進項30
2025-07-18
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-03-02
你好!稍等,我看一下
2024-03-14
是按當月銷售額比例轉出不抵扣稅進項稅額=25*20/(30%2B20)
2022-05-18
1.沖銷10月的出口退稅應收款: 借:其它應收款-出口退稅 15萬 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 15萬 1.根據(jù)11月增值稅申報表中的期末留抵稅額,確認應退稅款: 借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 12萬 貸:其它應收款-出口退稅 12萬
2023-12-19
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