你好,是的。按你申報的人填寫。
你好,申報殘疾人就業(yè)保證金上年度公司沒有人員發(fā)放薪資,上年在職工資總額怎么填寫,申報個稅的時候?qū)懙氖莾蓚€人
老師您好請問一下,我在申報殘疾人就業(yè)保障金申報表時因為我們公司職工少于30人可以免稅,我想問一下我在填上年在職職工工資總額時可以直接填0嗎,因為我們公司上一年的申報表是其他人申報的,我看他直接填寫的0,但是我拿不準(zhǔn)這個東西
你好,我想問一下,殘疾人就業(yè)保障金繳費申報表怎么填寫?我們公司人數(shù)少于30人且沒有殘疾人,那么上年在職職工工資總額那里怎么填寫?填的所有員工的工資總額嗎?還是只填寫殘疾人員的工資總額就可以?
老師,申報殘疾人就業(yè)保障金公司的人員都是勞務(wù)派遣的,上年在職職工工資總額寫0嗎,還是按照勞務(wù)費的金額填寫
老師,請問一下申報殘疾人就業(yè)保障金的時候,上年的在職職工人數(shù)是不是不包括離職的那些,那我是不是看12月底的在職人數(shù)有多少來填呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師:每個月的人數(shù)不一致,請問又該如何填寫,謝謝老師
你好,這個是按照平均數(shù)來的。12個月加起來,然后除以12。