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老師,我想問一下我公司是差額征稅,扣除額部門可抵稅額,那么成本是不是不應(yīng)算稅額?總共付100萬,稅遞減10萬,是不是成本應(yīng)進(jìn)90萬

2025-07-18 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-18 13:55

是的,就是這樣理解。

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是的,就是這樣理解。
2025-07-18
你好,應(yīng)繳納的增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額
2022-12-12
對,如果只有你說成本和收入,別的其他的都沒有就是這個意思。
2020-12-11
增值稅,是價外稅。 企業(yè)只是代國家收上來,又繳給國家。 不含稅金額×成本率
2024-06-26
你好,不是的,這個是差額之前的。
2023-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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