中午好親!我看下哈
老師 我還有個問題 就員工取了一筆備用金出來 做的分錄是借現(xiàn)金 貸銀行那后續(xù)這個現(xiàn)金要怎么做賬呢 是以單位付給員工個人的形式 支取的現(xiàn)金是從單位網銀支付給個人的
老師,我們這給工人報個稅不。建筑公司,輕包,就是出人工。每個月工人的工資也不一樣。我個稅系統(tǒng)比如三月張三和李四,四月成了劉一和劉二,那么我新增人員,以后有誰報誰,還是得把張三李四空報為0。每個月也不一樣。
假設員工懷孕休產假期間,企業(yè)一直給員工發(fā)工資,假設說每月500,發(fā)了3個月,那就是1500元。這不是員工的工資,而是企業(yè)提前發(fā)放的生育津貼,等企業(yè)申請完成收到錢后,扣掉提前給員工發(fā)的那部分,剩余的再還給員工。 現(xiàn)在有個問題,這個員工,企業(yè)每個月給他發(fā)的500元工資,是按照工資做賬的,也就是借生產成本基本生產成本工資,貸應付職工薪酬。現(xiàn)在企業(yè)要把剩余的部分給員工,我怎么進行賬務處理?
假設員工懷孕休產假期間,企業(yè)一直給員工發(fā)工資,假設說每月500,發(fā)了3個月,那就是1500元。這不是員工的工資,而是企業(yè)提前發(fā)放的生育津貼,等企業(yè)申請完成收到錢后,扣掉提前給員工發(fā)的那部分,剩余的再還給員工。 現(xiàn)在有個問題,這個員工,企業(yè)每個月給他發(fā)的500元工資,是按照工資做賬的,也就是借生產成本基本生產成本工資,貸應付職工薪酬?,F(xiàn)在企業(yè)要把剩余的部分給員工,我怎么進行賬務處理?假設現(xiàn)在社保局打給企業(yè)的生育津貼共計是5000元,我只要付剩余的3500元就好了
我現(xiàn)在有個問題,就是公司有扣單,扣單是指工人把空調沒安裝好,客戶退機了,上級單位就不給公司結算了,所以讓員工付220,彌補公司的損失, 還有一個扣款300,這個員工本來負責這個空調,但沒安裝好,派另一個員工去了,把這個300直接給另一個了,應該怎么做賬[捂臉]
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
這2000只能都按支付給李員工的工資薪金核算