你好,這個(gè)你按照結(jié)算金額計(jì)入長期待攤費(fèi)用。裝修費(fèi)如果金額不確定,你可以暫估,然后拿到發(fā)票后先沖減再無發(fā)票重新做。
老師,請(qǐng)問一下跨年收到的房租專票發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄如何處理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的錢。發(fā)票一般2021年4-5月對(duì)方就開給我們。!需要做以前年度損益調(diào)整嘛??還是不用。
老師好,我們是生產(chǎn)制造業(yè)。因廠房面積大,就轉(zhuǎn)租一部分給別的公司。租期為1.1日-12.31日。 租金是一年130800含稅,他1.10號(hào)已經(jīng)一次給齊了。我給他一次開了租金專票。 1.請(qǐng)問,我收到租金的分錄怎么做? 2.需要把租金收入按月分?jǐn)倖幔?/p>
你好 老師 我們公司租廠房從11月開始陸續(xù)收到裝修材料發(fā)票 請(qǐng)問做到長期待攤什么時(shí)候開始攤銷合理 目前為止發(fā)票也不全 但是年底也收到了40萬了 估計(jì)還會(huì)有20萬的發(fā)票
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司,是獨(dú)立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費(fèi)并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費(fèi),現(xiàn)在年底要清賬。請(qǐng)問我們計(jì)提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費(fèi)用~房租。房租發(fā)票來了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問之前會(huì)計(jì)攤銷廠房租金的分錄是 借 制造費(fèi)用 184340+92170 貸 其他應(yīng)付款 (已收到票金額553020,攤銷金額276510,其中10月攤銷184340,11月攤銷92170) 她做的是支付是預(yù)付廠房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他應(yīng)付款262080 貸 銀行存款262080 9月 借其他應(yīng)付款290940 貸 銀行存款290940) 我沒看懂她做的意思 現(xiàn)在我今年2月份又支付了租金 553020,收到對(duì)方開票553020,截止目前只收到發(fā)票553020,支付出去的廠房和物業(yè)費(fèi)1106040 現(xiàn)在我不知道應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,請(qǐng)各位大神賜教
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
這個(gè)是不是不能放在建工程?要放長期待攤費(fèi)用里面?然后不明確車間裝修多少,辦公室裝修多少怎么辦?是收到發(fā)票的次月就攤銷,還是25年4月進(jìn)行攤銷?
你好,這個(gè)是完工后再攤銷,你可以按照面積來分?jǐn)偂?
里面還有柜類的發(fā)票,我是放攤銷里面,還是放固定資產(chǎn)?
你好,你直接都進(jìn)入。裝修費(fèi)就好了。
我能根據(jù)收到的發(fā)票金額先攤銷嗎?后續(xù)收到發(fā)票在攤銷
你好,不是的,你完工后先按照完工的時(shí)候結(jié)算金額。攤銷
付多少錢,就攤銷多少?
你好,是結(jié)算金額是多少錢就攤銷多少。 比如這個(gè)工程結(jié)算是20萬就按照20萬攤銷,至于你付了多少,這個(gè)跟攤銷金額沒什么關(guān)系。你可以分兩次付,三次付,100次付都行。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。
租賃合同目前只簽了一年,那么裝修的攤銷是根據(jù)租賃合同的時(shí)間來,還是按照最少3年?
你好,你如果只簽訂了一年可以按照一年
那我一開始放在建工程,需要紅沖改到長期待攤嗎?還是直接在建工程轉(zhuǎn)長期待攤也可以?
你好,在建工程也可以轉(zhuǎn)為長期待攤費(fèi)用。
可以舉例子嗎?比如我付給一家公司30萬裝修款,我分別在1月收到他們家發(fā)票10萬,4月收到他們家發(fā)票5萬,剩下的發(fā)票后續(xù)在來給我們,我們公司在4月就搬進(jìn)來了,詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
你好,你是先付款?借預(yù)付賬款,貸銀行存款 然后借在建工程,貸預(yù)付賬款 完工后,借長期待攤費(fèi)用,貸在建工程。
有一些是付款的同時(shí)收到了發(fā)票
你好,沒關(guān)系。你付款就做預(yù)付就行。發(fā)票就計(jì)入在建工程