需要對方給你開發(fā)票,有發(fā)票才可以稅前扣除發(fā)票,上面有備注支付企業(yè)代扣代繳的需要申報個稅沒有的不用申報
有一個月發(fā)了臨時工工資,工資表也有,通過銀行代發(fā)工資,但是當(dāng)時沒有報個稅。這種我應(yīng)該怎么申報個稅???添加人員如何添加呢。
項目地預(yù)繳稅款,需要申報個人所得稅,實際出差員工工資在公司注冊地已經(jīng)申報了,如果項目地還需要申報個稅就存在兩筆工資了,實際只有一筆工資啊,這種怎么操作?
臨時用工可以不買保險,但必須申報工資,還有就是如果吃失業(yè)金還在另一個單位做臨時工,這種怎么處理
請問,老師,公司請的鐘點工衛(wèi)生阿姨,每天兩個小時,有簽臨時工合同,這個不需要購買社保吧,同時工資是按照勞務(wù)報酬申報個稅嗎。我看有些人說,只購買工傷,失業(yè)險,生育險,也可以按照工資申報個稅,那種是比較合理合法的。
請問老師,我司聘了一個臨時工,這個臨時工在別的公司已經(jīng)繳納了社保。我司每月給他發(fā)工資怎么走流程?需不需要申報工資薪金個稅?與這個臨時工應(yīng)該簽訂什么合同?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
不太明白,是需要臨時工按勞務(wù)報酬給企業(yè)開發(fā)票嗎
工地施工的開建筑勞務(wù)
臨時工個人給企業(yè)開建筑勞務(wù)發(fā)票嗎
是的對的是的對的
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快