你好不可以的,必須申報(bào)才可以沒發(fā)票
老師,您好,我新注冊(cè)的公司?,F(xiàn)在我買了一臺(tái)挖機(jī),從那個(gè)公司里面走賬就是說以后我這個(gè)公司里面有賬進(jìn)來,以后。再出去就可以把那個(gè)稅抵掉了是吧。 就是說。我以后公司里面有業(yè)務(wù)了 要開稅票 就可以低這個(gè)稅了是不是
我們公司跟另外一家公司合作,我們給他們結(jié)算服務(wù)費(fèi),由他們派來一個(gè)員工來我們公司,本來我們是不給這個(gè)員工發(fā)工資的,只結(jié)算服務(wù)費(fèi),但是由于公司一直沒結(jié)算,所以他們公司就說沒錢給這個(gè)員工發(fā)工資,讓我們把這個(gè)員工的工資轉(zhuǎn)到他們賬上,到時(shí)候從應(yīng)結(jié)算的服務(wù)費(fèi)里扣除,他們給我們開票,現(xiàn)在他們開的票,服務(wù)名稱是 “生活服務(wù) 工資”,這樣是可以的嗎
請(qǐng)問老師:勞務(wù)公司工程完成后,給工人(工人不是員工,是請(qǐng)的臨時(shí)工)一次性發(fā)放結(jié)算款,只需要銀行的回單就可以做賬了嗎?沒有發(fā)票能稅前扣除嗎?
請(qǐng)問,公司租賃個(gè)人挖機(jī),1000元/天,一個(gè)月結(jié)算一次,簽的有合同,個(gè)人有代開發(fā)票,每個(gè)月做賬就用發(fā)票和轉(zhuǎn)款回單做賬,就可以了嗎
請(qǐng)問,租2輛挖機(jī)給其他公司,按月租35000,現(xiàn)在結(jié)算1個(gè)月的,開發(fā)票的時(shí)候,規(guī)格型號(hào)可以不填嗎,單位填月,數(shù)量是填2嗎
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
那需要怎么做?我們領(lǐng)導(dǎo)說勞務(wù)費(fèi)800以內(nèi)可以不用發(fā)票
不需要發(fā)票不代表不申報(bào)得
你意思說要申報(bào)個(gè)稅?
是的,必須申報(bào)雖然不交稅
那是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬?
是的,屬于勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
是累計(jì)預(yù)扣,還是不累計(jì)預(yù)扣?那這邊子是不是就不需要發(fā)票可以稅前扣除嗎?總計(jì)6000多。是承包給他了,沒有合同。
不需要累計(jì)得這個(gè)就可以