在的 具體的什么問(wèn)題的
@郭老師,有問(wèn)題想請(qǐng)教您
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@郭老師,有事請(qǐng)教你一下
郭老師在嗎?想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題
郭老師在嗎?想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
我本次還境外借款160萬(wàn)本金,利息算出來(lái)是26422.22元,代扣代繳我算的是增值稅代扣代繳1495.6元,企業(yè)所得稅代扣代繳2492.66元,實(shí)際付給對(duì)方應(yīng)該是1600000+26422.22-1495.6-2492.66元=1622433.96元對(duì)嗎?我現(xiàn)在在做對(duì)外支付備案,這里的付匯金額應(yīng)該填實(shí)際支付的金額還是填包含代扣代繳的金額
是的,包含在里面的
那是1600000+26422.22元嗎,這個(gè)是我直接算出來(lái)的利息
你支付里面填寫(xiě)2642 2.22利息的 你再加上這個(gè)1,600,000的本金的話,你看下是不是連本金一塊給你計(jì)算的稅款
我也沒(méi)操作過(guò),是先點(diǎn)下一步看看嗎
你這個(gè)不需要備案 5萬(wàn)以?xún)?nèi)不是
可是我問(wèn)了稅務(wù),她說(shuō)要連著本金一起備案,我也有點(diǎn)暈了
那就是包含著本金 要不不到五萬(wàn) 你先提交看下交稅你自己填寫(xiě) 還是他會(huì)取數(shù)