影響退稅嗎 不影響的話可以
1、出口退稅環(huán)節(jié)中,進(jìn)項發(fā)票什么時候用?2、老師,外貿(mào)企業(yè)是不是可以,進(jìn)項票開票日期晚于銷項票日期,而生產(chǎn)企業(yè)不可以,進(jìn)項發(fā)票日期要早于銷項票日期,因?yàn)橛猩a(chǎn)周期。3、外貿(mào)企業(yè)是不是不可以有留抵退稅,而生產(chǎn)企業(yè)可以有留抵退稅和出口退稅
老師,我是外貿(mào)企業(yè),手上有幾份這月開出的進(jìn)項票,全部已經(jīng)報關(guān)出口,我現(xiàn)在可以做退稅勾選確認(rèn)嗎
23的小麥銷售發(fā)票已開,24年發(fā)現(xiàn)金額沒開錯,開票信息填錯了,24年可以開紅字發(fā)票,然后重新開票嗎,這樣還是算23年收入?
外貿(mào)企業(yè),2018年開的進(jìn)項發(fā)票按17個點(diǎn)開,現(xiàn)在才出口可以退稅嗎,按多少稅率退
24年做企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)幾張23年已經(jīng)入賬的發(fā)票重復(fù)入賬了 24年匯算時把23年重復(fù)入賬的金額在24年直接調(diào)增可以嗎
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
不影響,之前的銷項含了運(yùn)費(fèi)開的票
現(xiàn)在改成FOB開銷項票
可以的,這個你可以開Cif價格
報關(guān)單模式是CNF,開票不應(yīng)該是按照FOB開銷項嗎
對的是的,是按照fob的
有一票是影響退稅的,我可以這月先把銷項票改成正確的,稅款8月初退回稅局,在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
因?yàn)檫@月申報期已經(jīng)過了
可以的,可以這么做的。