您好,不好意思,不小心點到了,你是要問其他老師吧,這種要重新交,然后多交的再退
老師好,請問我7月去稅務(wù)大廳補報了5月個人所得稅,怎么在客戶端更正,我點進去5月,申報失敗老師這種3月不是在這臺電腦上申報的要怎么更正?
老師,請問個稅現(xiàn)在需更正申報2月份個稅,但是個稅客戶端不顯示專項附加扣除數(shù),這個必須去大廳更正嗎?
王老師,咨詢你一個問題。購銷合同之前交了印花稅,但是合同作廢重新更正了合同金額,金額比之前小,需要做稅務(wù)更正嗎?更正后的合同需要交稅嗎?
請問老師:去大廳更正申報了兩個月的社保后,后續(xù)再客戶端申報個稅,顯示的累計收入,少了兩個月的,怎么在客戶端更改累計收入呢?如果不更改的話那個稅算的不就不對了么
給員工辦理個稅申報,之前是前任用自己的電腦上的客戶端申報的,現(xiàn)在我用自己的電腦登陸客戶端,發(fā)現(xiàn)人員信息都沒有了。請問直接在我的電腦端重新一遍嗎?不想去稅務(wù)局辦理,因為在崇明,太遠了。
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師